Leveranciers maken
- Configureer het proces en het beveiligingsbeleid voor deleveranciersgebeurtenisin het functionele gebied Leveranciers.
- Maak leveranciersgroepen en leverancierscategorieën om ze gemakkelijker vindbaar te maken en voor rapportagedoeleinden.
- Definieer standaardbetalingsvoorwaarden en -typen.
- Configureer de domeinenInstellen: leverancierenInstellingen: leveranciersopmerkingenin het functionele gebied Leveranciers.
Leveranciers maken om goederen en services voor uw organisatie in te kopen. Geef details op voor het beheren van leveranciersrelaties, betalingsvoorwaarden en rapportage.
- Open de taakLeverancier maken.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving LeveranciersnaamAls u een waarde selecteert in de promptLeverancier maken op basis van bedrijfsentiteit, vult Workday automatisch het veldLeveranciersnaamin.Fonetische naamRegistreert de juiste uitspraak van deleveranciersnaamen de volgende details op het tabbladBankrekening voor afrekening:- Fonetische banknaam
- Fonetische filiaalnaam
- Fonetische naam voor rekening
Wordt weergegeven wanneer:- U schakelt fonetische namen in voor de taakTenantinstellingen bewerken - algemeen.
- Gebruikers selecteren de relevante landinstelling en weergavetaal in hun voorkeuren.
De voorkeurstaal van het land van de rekening moet overeenkomen met de taal die is ingeschakeld in de tenant .Leverancier maken op basis van bedrijfsentiteitMaak een leverancier op basis van een bestaande bedrijfsentiteit.De veldenLeveranciersnaamenLeveranciers-IDworden automatisch Workday met de bedrijfsentiteit die u selecteert. Nadat u een bedrijfsentiteit hebt geselecteerd, kunt u deze niet meer wijzigen.DUNS-nummerVoer, indien beschikbaar, het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System) van de leverancier in.Als u procurementcards gebruikt, kan uw credit DUNS - nummers gebruiken om leveranciers op te zoeken in transactie .LeverancierscategorieSelecteer een leverancierscategorie.Leverancierscategorieën classificeren leveranciers voor rapportage- en prijsonderhandelingsdoeleinden.LeveranciersgroepSelecteer een leveranciersgroep.Leveranciersgroepen organiseren leveranciers voor rapportage- en prijsonderhandelingsdoeleinden.Documentkoppeling:Dit veld wordt weergegeven wanneer u een geldig Uniform Resource Identifier- patroon (URI) instelt, inclusief:- Een Uniform Resource Locator (URL)
- Een lege regel om gebruikers in staat te stellen zonder beperkingen waarden in dit veld in te voeren.
Leveranciersdocumentkoppelingbij de promptType externe URI-koppeling leverancierin de taakValidatie externe koppeling onderhouden.Workday valideert de koppeling om er zeker van te zijn dat deze een geldige URI heeft, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder. Dit proces biedt aanvullende beveiliging om schadelijke inhoud in externe koppelingen te voorkomen.Als u ondersteunende documenten of afbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die locatie in. Nadat u de transactie hebt opgeslagen, geeft Workday de URL weer als een live-hyperlink naar de afbeelding. Goedkeurders kunnen naar dit document verwijzen voordat ze de transactie goedkeuren.StandaardbetalingsvoorwaardenGeef de betalingsvoorwaarden op die u met uw leverancier bent overeengekomen.BetalingstypeSelecteer een of meer betalingstypen voor deze leverancier.Als u een type elektronische betaling selecteert, vult u de gegevens in op het tabbladBankrekening voor afrekening. Zie Concept: elektronische betalingsmethoden .StandaardbetalingstypeAls uCreditcardselecteert, kunt u de credit van een medewerker selecteren in de promptCreditcard.StandaardreferentietypeAls voor uw verwijzing één betaling per factuur is vereist, kunt uAltijd afzonderlijke betalingeninstellen.CreditcardAls uw organisatie inkoopkaarten gebruikt, selecteert u de kaart van een medewerker als de credit die de leverancier kan gebruiken voor inkooporders en leverancierscontracten.StandaardvalutaSelecteer een standaardvaluta om transacties met deze leverancier in te vullen. Wanneer u transacties maakt, kunt u deze valuta wijzigen in elke valuta die voor de leverancier is geaccepteerd.Als u geen optie selecteert in deze prompt, vult Workday de standaardvaluta van de tenant voor transacties, zelfs als de leverancier de standaardvaluta van de tenant niet accepteert.Beveiligingssegment leverancierAls uw bedrijf gesegmenteerde beveiliging vereist en deze leverancier niet tot een beveiligingssegment behoort via de leverancierscategorie of -groep, maakt u een leveranciersbeveiligingssegment. - Houd bij het invullen van de sectieLeveranciersdetailsrekening met het volgende:
Optie Omschrijving Beperkt tot bedrijvenGeef de bedrijven of bedrijfshiërarchieën op die aan de leverancier moeten worden gekoppeld.De promptLeveranciervoor transacties waarbij u een leverancier kunt selecteren, geeft alleen de leveranciers weer die aan het geselecteerde bedrijf of de geselecteerde bedrijfshiërarchie zijn gekoppeld.KlantrekeningnummerSla het rekening op dat de leverancier gebruikt om uw bedrijf te identificeren.Datum verzekeringsbewijsAls u rapporten wilt maken voor leveranciers met een verzekering die te laat is of moet worden vernieuwd, stelt u het leverancierscertificaat met de verzekeringsdatum in. - Houd bij het invullen van de sectieBetalingsdetailsrekening met het volgende:
Optie Omschrijving Uitsluiten van leveranciersfactuurkortingHiermee worden de kosten weergegeven die zijn uitgesloten van de berekening voor de leveranciersfactuurkorting. U kunt het veld configureren in de taakTenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens.Wanneer u facturen met betalingsvoorwaarden met korting maakt, kunt u het kortingsbedrag weergeven in de kolomGenomen kortingop de:- taakvoor afrekeningsrun maken.
- Leveranciersbetalingsrapport weergeven.
Uitsluitingen leveranciersfactuurkortingen overschrijvenSelecteer een optie om de instellingen van het tenant te wijzigen en unieke kortingsberekeningsopties voor de leverancier te configureren.Altijd afzonderlijke betalingenHiermee maakt u afzonderlijke betalingen voor elke leveranciersfactuur. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de facturen in Workday afrekening samengevoegd tot één betaling.Niet betalen tijdens bankrekeningupdatesSelecteer deze optie om leveranciersfacturen uit te sluiten van afrekeningsruns als:- Voor deze leverancier wordt een procesvoor een leverancierswijzigingsgebeurtenisuitgevoerd, en
- U hebt de optieBankrekening voor afrekeninggeselecteerd in de taakLeverancierswijziging maken.
BetalingsintegratiesysteemAls u betalingen elektronisch wilt uitvoeren, selecteert u het integratie waarmee ze worden gegenereerd.Standaardbetalingsdoel land van herkomstStandaardbetalingsdoel voor ontvangend landWordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt.Selecteer standaardcodes voor betalingsdoel voor Workday om leveranciersfacturen en factuuraanpassingen in te vullen. Zie Concept: betalingsdoelcodes . - Houd bij het invullen van de sectieStandaardaantekeningen leveranciersbetalingenrekening met het volgende:
Optie Omschrijving StandaardtekstVoer een aantekeningtekst in voor chequebetalingen aan deze leverancier.Leveranciersreferentie gebruikenDe verwijzing van leveranciersfacturen worden afgedrukt in het veldAantekeningop de cheque.Aantekening bij factuur gebruikenDe waarde die u invoert bij het maken van leveranciersfacturen, wordt afgedrukt in het veldAantekeningop de cheque. Als meerdere facturen aantekeningen bevatten, voegt Workday deze samen op de cheque.Aantekening bij leveranciersconnectie gebruikenAls u meerdere connecties voor te betalen leveranciers wilt configureren, selecteert u om betalingsmemo's te gebruiken die u definieert in de connecties voor te betalen leveranciers. - Gebruik in de sectieLeveranciershiërarchiede promptVoorgestelde onderliggende itemsom een bovenliggend/ onderliggend leveranciersrelatie te definiëren om te helpen bij de uitgaverapportage.
- Houd bij het invullen van deze tabbladen rekening met het volgende:ContactgegevensGeef in het veldGebruiken voorde transacties op die van toepassing zijn op deze adressen:
- Billing
- Te betalen leverancier
- Verzending
- Procurement
- SelecteerBelastingrapportageom een ander adres te gebruiken voor IRS-rapportage. Als u geen belastingaangifteadres gebruikt, gebruikt Workday het primaire adres van de leverancier.
- Schakel het selectievakjePrimairnaast eene-mailin om de inkooporders naar een specifiek e-mail mailadres te verzenden.
Bankrekening voor afrekeningVoeg een of meer afrekeningsbankrekeningen toe voor elektronische betalingen aan leveranciers.Workday routeert leveranciersbetalingen naar de juiste rekening voor afrekening op betalingstype en valuta. Selecteer:- Betalingstypen om de rekening alleen voor deze betalingstypen te beperken.
- Geaccepteerde valuta's om de rekening alleen voor deze valuta's te beperken bij het afrekenen van elektronische betalingen zonder koppeling voor te betalen leveranciers.
Schakel het selectievakjeAlleen voor leveranciersconnectiesin om:- Maak meerdere bankrekeningen met dezelfde combinaties van betalingstypen en geaccepteerde valuta's.
- Schakel elke combinatie van geaccepteerde betalingstypen en bankrekeningen voor afrekening in.
Klik opTussenrekeningenom afrekeningsbankrekeningen waarvoor tussenpersonen nodig zijn, te koppelen aan tussenliggende bankrekeningen.Belastinggegevens- Geef hetformuliertype belastingdienstvan de leverancier op:
- 1042-Svoor een niet-ingezetene vreemdeling op wie Amerikaanse bronbelasting is ingehouden.
- 1099 MISCom overige inkomsten te rapporteren aan de IRS.
- TDSom aan de bron ingehouden belasting te identificeren voor niet-ingezeten leveranciers.
- Selecteer eenbelastingdocumentdatumom aan opmerking wanneer u het belastingdocument hebt ontvangen. U kunt belastingdocumentdatums gebruiken in:
- Bedrijfsprocessen om leveranciers te routeren voor beoordeling en goedkeuring.
- Aangepaste rapporten om oude documenten te identificeren die moeten worden bijgewerkt.
- Rapport 1099 MISC met bovenliggend itemVoor 1099 TIN-typen consolideert u 1099 MISC-rapportage voor bovenliggend en onderliggend leveranciers. Zorg ervoor dat u de gegevens in de veldenTIN-typeenBelasting-IDverwijdert.Als u wilt bepalen of de belastingbetaler een MISC-rapport 1099 nodig heeft, totaliseert u alle betalingen voor de identificatie van de begunstigde. Met Workday kunt u 1099-rapportage consolideren in een bovenliggend/ onderliggend structuur.De IRS vereist dat alle betalingen voor een bepaalde begunstigde-identificatie worden geaggregeerd.
- StandaardbelastingcodeWorkday vult automatisch de geselecteerde standaardbelastingcode in de kop van de leveranciersfactuur in wanneer u een leverancier selecteert.
- StandaardbronbelastingcodeWorkday vult automatisch de geselecteerde bronbelastingcode in de kop van de leveranciersfactuur in wanneer u een leverancier selecteert.
- FATCASelecteer deze optie om het selectievakje FATCA-indieningsvereiste op het 1099 MISC-formulier te activeren. Deze configuratie ondersteunt de FATCA-archiveringsvereisten van bepaalde buitenlandse financiële instellingen.
Geef de belasting-ID's voor deze leverancier op.Schakel het domeinbeveiligingsbeleid Instellen: afrekening leverancier voor Workday in om het transactie -ID-nummer voor een leverancier weer te geven.- Type belasting-IDSelecteer een type belasting-ID dat van toepassing is op het land.
- IdentificatienummerVoer het belastingidentificatienummer van de leverancier in om te rapporteren en een bestand bij de IRS in te dienen.
- Transactiebelasting-IDSelecteer de transactie -ID die wordt gebruikt om de transactie voor het opgegeven land vast te leggen.
- Primaire belasting-IDSelecteer de enkele belasting-ID bij het beheren van meerdere ID's voor een leverancier.
Geef de belastingstatuswaarden voor deze leverancier op.- TransactiebelastingstatusSelecteer de transactie voor het status .
- BronbelastingstatusSelecteer de status voor het land.
Alternatieve namenAls u een alternatieve naam in documenten en bestanden wilt gebruiken, voert u in het veldNaameen andere naam in dan de naam van de leverancier. Selecteer vervolgens het type gebruik voor die alternatieve naam in de promptGebruik alternatieve naam.Als u meerdere alternatieve namen voor één leverancier wilt gebruiken in leveranciersconnecties, selecteert u de OptieAlternatieve leveranciersverbindingin de prompt Gebruik alternatieve naam.Op een leveranciersconnectie vervangt het gebruik van de alternatieve leveranciersconnectie het gebruik van de naam van de te betalen leverancier en het gebruik van de te betalen leverancier. Workday negeert het gebruik van Alternatieve leveranciersconnectie wanneer u dit niet specifiek voor een leveranciersconnectie gebruikt.Voorbeelden:- Identificeer externe medewerkers met dezelfde naam door hun locaties tussen haakjes op te nemen. Als u de officiële naam op 1099 MISC-formulieren wilt afdrukken, voert u de officiële naam in als Alternatieve naam. Selecteer vervolgens1099 MISC-ontvangerin de prompt Gebruik van alternatieve naam.
- De leveranciersnaam is te lang om op een cheque af te drukken. Als u een kortere naam wilt afdrukken, voert u een kortere alternatieve naam in. Selecteer vervolgensBetalen aan begunstigdeenTe betalen aan geadresseerde 1in de prompt Gebruik van alternatieve naam.
ProcurementoptiesFactureringsopties- Elke leverancier facturerenSelecteer deze optie om op te geven dat deze leverancier elke leverancier kan factureren.
- Belastingwijzigingen in leveranciersportal inschakelenSelecteer deze optie om leveranciers in staat te stellen belastinggegevens voor facturen in de leveranciersportal te wijzigen. Wanneer leveranciers vervolgens facturen maken op basis van inkooporders, kunnen ze deze velden wijzigen:
- Belastingoptie
- Belastingbedrag
- Toepasselijkheid belasting
- Terugvorderbaarheid belasting
- StandaardinkoopitemSelecteer deze optie om leveranciers in staat te stellen belastinggegevens voor facturen in de leveranciersportal te wijzigen. Wanneer leveranciers vervolgens facturen maken op basis van inkooporders, kunnen ze deze velden wijzigen:
- Itemomschrijving
- Uitgavecategorie
- Belastinggegevens
- Eenheid
- Kosten per eenheid
- Gerelateerde worktags
- StandaarduitgavecategorieU kunt een standaarduitgavecategorie voor leverancierstransacties selecteren.
Algemene opties- Nummer algemene locatie inschakelenSelecteer deze optie om op te geven dat deze leverancier algemene locatienummers (GLN's) mag gebruiken. Leveranciers gebruiken GLN's voor de verschillende bedrijfslocaties voor verzending en levering in inkoopdocumenten. Leveranciers verzenden deze documenten vervolgens via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) en afgedrukte inkooporders.
Inkooporderopties- Uitgifteoptie
- EDI/XML: wanneer u inkooporders uitgeeft, verzendt Workday een EDI- of XML- versie naar uw leverancier of leveranciersnetwerk.
- EDI/XML automatisch: wanneer u inkooporders uitgeeft, genereert Workday een EDI- of XML- versie van de inkooporder. Workday verzendt deze vervolgens naar de leverancier wanneer de beheerder de inkooporder goedkeurt.
- E-mail: wanneer u een e-mail opgeeft als primair e-mailadres, kunt u een PDF-inkooporder uitgeven. Voor deze optie is een afdrukindeling voor inkooporders vereist. Als u geen uitgifteoptie opgeeft, gebruikt Workday de optie Afdrukken.
- Afdrukken:selecteer deze optie om afgedrukte inkooporders uit te geven. Voor deze optie is een afdrukindeling voor inkooporders vereist. Als u geen uitgifteoptie opgeeft, gebruikt Workday de optie Afdrukken.
- LeveranciersportalSelecteer deze optie om inkooporders alleen in de leveranciersportal uit te geven.
- Standaard e-mail voor IO-uitgifteSelecteer een of meer e-mail mailadressen die u als standaard kunt definiëren bij het verzenden van inkooporders aan leveranciers via e-mail. U kunt alleen e-mail mailadressen selecteren als u Procurement selecteert bij de prompt Gebruiken voor op het tabblad Contactgegevens.
- Leverancierskoppeling voor meerdere leveranciers voor IO-uitgifteAls uXMLofXML Autoselecteert, selecteert u de voorkeurskoppeling voor meerdere leveranciers die moet worden gebruikt bij het uitgeven van inkooporders voor de leverancier. U kunt ook de taakLeverancierskoppelingen onderhoudengebruiken om deze leverancier op te nemen als meerdere leveranciers.
- Wijzigingsorder uitschakelenSelecteer deze optie als deze leverancier geen wijzigingsorders accepteert.
- Uitgifteoptie voor wijzigingsorderSelecteer deze optie als de uitgifteoptie voor de wijzigingsorder afwijkt van de standaarduitgifteoptie.
- VerzendvoorwaardenenverzendmethodeStel deze waarden in voor de leverancier.
- Itemvervanging op basis van inkooporder inschakelen Selecteer deze optieom geautomatiseerde item voor deze leverancier in te schakelen op basis van een inkooporderbevestiging (POA). Wanneer u deze optie selecteert, worden in aanmerking komende item van deze leverancier verwerkt. Als u deze optie niet selecteert, voorkomt Workday dat er wijzigingsorders worden gemaakt voor item van deze leverancier. Als u een wijzigingsorder wilt maken op basis van een inkooporderbevestiging (POA), moet u de taakAutomatische updates plannen op basis van inkooporderbevestigingenuitvoeren of plannen.
- Bevestiging verwachtSelecteer deze optie wanneer u verwacht dat leveranciers inkooporderbevestigingen verzenden wanneer u inkooporders uitgeeft. Deze configuratie is belangrijk wanneer u EDI 850- en EDI 855-integraties gebruikt. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, stelt Workday het ISA14-segment in op1wanneer u EDI 850-bestanden afgeeft aan de leverancier. Hiermee wordt de leverancier geïnformeerd dat u een bevestiging verwacht.
Opties voor geavanceerde verzendberichten (ASN)- Verzendbericht inschakelenSelecteer deze optie om geavanceerde verzendberichten voor deze leverancier in te schakelen.
- Vervaldatum verzendbericht in dagenWanneer u verzendberichten inschakelt, voert u het aantal dagen in dat aangeeft wanneer de inkoper verzendberichten van de leverancier kan verwachten.
DoorlooptijdGeef een waarde op voor het aantal dagen tussen dedocumentdatumvan de inkooporder en de verwachte leveringsdatum.- Workday gebruikt deDoorlooptijdplusde documentdatumom devervaldatumop de inkooporder te berekenen.
- Als er meerdere doorlooptijden zijn, selecteert Workday de tijd op basis hiervan, in volgorde van prioriteit. tijd opgegeven voor:
- Het item of item.
- De leverancier.
- De tenant.
Opmerking: als de goederenregels geen vervaldatums bevatten, gebruikt Workday devervaldatum van de kopin inkooporders om de bijbehorende goederenregels in te vullen.Gerelateerde worktagsAls u gerelateerde worktags wilt invullen op leveranciersfactuurregels die geen inkooporder zijn, selecteert u de toepasselijke waarden in de promptsToegestane worktagsenStandaardworktag.U kunt worktagtypen voor leveranciers instellen in het rapportGebruik gerelateerde worktags onderhouden.ClassificatiesAls u deze leverancier wilt koppelen aan inkoopclassificatiecodes, selecteert u uitgavecategorieën en hiërarchieën.Voeg de classificaties van uw leverancier toe om te voldoen aan de vereisten van de federale, staats- of lokale overheid.Opties externe medewerkerAls de leverancier onkosten invoert in Workday voor een ingehuurde externe medewerker, selecteert uOnkostendeclaraties externe medewerker niet vergoeden.Wanneer u externe medewerkers niet vergoedt voor onkosten , kunt u handmatige facturen maken om hun onkosten te vergoeden.BijlagenVoeg ondersteunende documentatie voor de leverancier bij.Workday ondersteunt de bestandstypen die worden vermeld in de taakTenantinstellingen bewerken - systeemvoor bedrijfsdocumentbijlagen.OpmerkingenLeveranciersopmerkingen opnemen. In Workday worden de datumsvoor persoondie opmerkingen invoert en de datumsvoor Gemaakt opvastgelegd.
Na goedkeuring kunt u leveranciers gebruiken in inkoopdocumenten en -transacties.
- Configureer het procesGebeurtenis voor leverancierswijziging.
- Stel de status in.
- Redenen voor status maken.
- Als u goedgekeurde leveranciers wilt bijwerken, opent u de taakLeverancierswijziging makenin het menu met gerelateerde acties voor een leverancier.
- Als uw leverancier catalogi gebruikt, maakt u deze.
- Inkooporders en leverancierscontracten maken.
- Als u de lijst met door Workday geleverde rapporten en hun omschrijvingen wilt weergeven, opent u het rapportWorkday -standaardrapportenen selecteert uLeveranciersaccounts.
- (Optioneel) Open het rapportLeveranciersduplicaten zoekenom mogelijke duplicaten van leveranciersrecords te detecteren en weer te geven.
- (Optioneel) Maak aangepaste rapporten met behulp van aangepaste velden.
- (optioneel) Configureer bijlage voor leveranciersobjecten.
- Als u de toegang tot de belastinggegevens van de leverancier wilt beperken, stelt u het domeinWeergeven: belastinggegevens leverancierin het functionele gebied Leveranciers in.