Skip to main content
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-03
Leveranciersfacturen aanpassen

Leveranciersfacturen aanpassen

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    leveranciersfactuurgebeurtenis
    in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.
  • Maak factuuraanpassingsredenen in de taak '
    Redenen factuuraanpassing onderhouden'
    .
  • Als u leveranciersfactuuraanpassingen wilt maken op basis van retouren aan leveranciers, configureert u na de voltooiingsstap het bedrijfsproces
    Retour aan leveranciergebeurtenis
    met de actie
    Leveranciersfactuuraanpassing maken op basis van retour
    .
Als u het aan een leverancier verschuldigde bedrag wilt verhogen of verlagen, kunt u een leveranciersfactuuraanpassing maken. Een aanpassing is een nieuwe transactie, met een eigen documentnummer, die los staat van maar is gekoppeld aan de oorspronkelijke factuur. Aanpassingen zijn debet- en creditnota's.
  1. (Optioneel) Als u de goedkeuringsdatum wilt gebruiken als boekingsdatum voor uw klantfacturen en -aanpassingen of om documentvolgnummers te ordenen op boekingsdatum, opent u de taak
    voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
    en selecteert u de optie
    Leveranciersfactuur
    in de prompt
    'Boekingsgegevens toestaan op goedkeuringsdatum'.
    .
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: bedrijfsboeking'
    in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  2. Open de taak
    'Leveranciersfactuuraanpassing maken'
    of selecteer '
    Aanpassing maken'
    in het menu met gerelateerde acties van de leveranciersfactuur.
    Wanneer u de gerelateerde actie
    'Aanpassing maken'
    gebruikt, worden de factuuraanpassingsregels gekoppeld aan:
    • Oorspronkelijke inkooporder.
    • Receipt.
    • Referentieleveranciersfactuur.
    • Leverancierscontract.
    U kunt leveranciersfactuuraanpassingen maken op basis van één leveranciersfactuur of één retour. U kunt niet verwijzen naar regels vanuit afzonderlijke procurementdocumenten.
    Met zelfstandige leveranciersfactuuraanpassingen die rechtstreeks zijn gemaakt in de taak
    'Leveranciersfactuuraanpassing maken
    ', wordt de boekingsverplichting niet bijgewerkt.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Factuuraanpassingsgegevens
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Overschrijving boekingsdatum
    De boekingsoverschrijvingsdatum die u invoert, moet in een openstaande boekingsperiode vallen.
    Dit veld wordt weergegeven wanneer u de taak
    voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
    instelt.
    Voorbeeld: u levert een service, maar maakt de factuur pas in de volgende boekingsperiode. U kunt de diensttijddatum selecteren als boekingsoverschrijvingsdatum.
    Totaalbedrag controle
    Voer deze waarde in als u weet wat de totale aanpassing is. Dit bedrag zorgt ervoor dat het berekende totaal in
    Totaal aanpassingsbedrag
    overeenkomt met het controletotaal.
    Belastingoptie:
    Deze waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de boekingsgegevens van het bedrijf.
    De belastingoptie wordt automatisch op de regel van de kop ingevuld, maar u kunt deze optie op regelniveau overschrijven.
    Adres voor verzending
    Workday gebruikt dit adres bij het evalueren van belastingregels om de belastingcodes en overschrijvingen van de belastingtoepasselijkheid voor de transactieregels te bepalen.
    Belastingbedrag
    Als u hebt geselecteerd om belasting te berekenen, geeft Workday de som van de berekende belastingbedragen van de belastbare regels weer, op basis van de belastingcode die u voor elke regel opgeeft. Als u dit berekende bedrag wilt overschrijven, kunt u de berekende belasting per belastingtarief wijzigen op het tabblad
    Belasting
    .
    Als u ervoor kiest om aan de leverancier verschuldigde belasting in te voeren, voert u het belastingbedrag voor de transactie in. U moet ten minste één regel hebben met een belastingtoerekening die belastbaar is en waarvoor toewijzing is ingeschakeld.
    De belasting die aan de regels is toegewezen, is alleen het niet-terugvorderbare bedrag voor de transactie en wordt niet altijd opgeteld bij dit kopbedrag.
    Als u een negatieve waarde invoert, wijst Workday het belastingbedrag toe aan een negatieve regel of een regel zonder kosten.
    Bedrag bronbelasting
    De bronbelasting op de factuurregels wordt in Workday berekend wanneer belastingbedragen een realisatiepunt hebben op het moment van de factuur.
    Het totaal bevat geen belastingbedragen die een realisatiepunt hebben op het moment van betaling. Als u dit berekende bedrag wilt overschrijven, kunt u de berekende belasting op belastingtarief wijzigen op het tabblad
    Belasting
    .
    Vrachtbedrag
    Overige kosten
    Wijs deze landingskosten vanuit de transactiekop terug aan de regels toe. Voeg een uitgavecategorie toe die in aanmerking komt voor toewijzing van vrachtkosten en andere kosten aan ten minste één regel, zoals ingesteld voor de taak
    Uitgavecategorieën onderhouden
    .
    Voorbeeld: u koopt een groot apparaat en hebt één regel voor het apparaat zelf en een regel voor de installatie.
    Logistieke kosten in Belasting
    Selecteer deze optie om de bedragen
    voor het vrachtbedrag
    en
    de overige kosten
    op te nemen in de totale belastingberekening. Als u deze bedragen wilt opnemen, moet u ook:
    • Selecteer de
      standaardbelastingoptie
      '
      Zelf berekende belasting berekenen'
      of
      'Verschuldigde belasting voor leverancier berekenen'
      .
    • Neem een of meer aanpassingsregels op met een
      uitgavecategorie
      die is geconfigureerd voor het toewijzen van vrachtkosten, andere kosten of beide.
    • Configureer een
      belastbaarheid
      voor de regels die belastbaar zijn.
    Open de taak '
    Opties leveranciersrekening bewerken'
    om het selectievakje standaard in te schakelen wanneer u factuuraanpassingen voor specifieke bedrijven maakt.
    Sjabloon worktagsplitsingen
    Selecteer op basis van het bedrijf een sjabloon om alle nieuwe regels op de factuur in te vullen.
    Workday vult de sjabloon niet op bestaande regels met een berekend bedrag wanneer u een wijziging aanbrengt of andere sjablonen in de kop selecteert.
    Als u worktagsplitsingssjablonen voor leveranciersfacturen wilt instellen, opent u de taak '
    Worktagsplitsingssjabloon maken
    '.
  4. Houd bij het invullen van de sectie
    Referentiegegevens factuuraanpassing
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Referentiefactuur:
    U kunt een zelfstandige leveranciersfactuuraanpassing maken en:
    • Laat de waarde leeg.
    • Selecteer een waarde als deze aanpassing van toepassing is op een specifieke factuur.
    Betalingsdoel land van herkomst
    Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land van verzending van deze factuurbetaling. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    '.
    Betalingsdoel land van ontvangst
    Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land dat deze factuurbetaling ontvangt. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    '.
    Bankrouteringscode
    Selecteer een bankrouteringscode die is toegewezen aan een bankrekening op basis waarvan betalingen voor uw factuuraanpassing moeten worden afgerekend.
    Als u de prompt wilt inschakelen, moet u ten minste één bankrouteringsregel configureren die gebruikmaakt van een actieve bankrouteringscode. Zie Bankrouteringscodes instellen.
    Geblokkeerd
    Selecteer deze optie om de afrekening van deze aanpassing te blokkeren.
    Als de betalingsvoorwaarden een korting bevatten, wordt de
    kortingsdatum
    weergegeven.
    Extern inkoopordernummer
    Voer in voor inkooporders die niet door Workday zijn gegenereerd.
    Wettelijk factuurtype
    Selecteer deze optie als u factuurtypen gebruikt om uw leveranciersfacturen te categoriseren in overeenstemming met overheidsvereisten.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Aanpassingsregels
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijfsdocument
    U kunt de oorspronkelijke inkooporder of het leverancierscontract en de leveranciersfactuur weergeven die aan de aanpassingsregel is gerelateerd.
    Klik op
    Matching
    om een overzicht weer te geven van alle documentregels die aan de aanpassing zijn gerelateerd, inclusief:
    • Ontvangsten
    • Retouren
    • Andere facturen en aanpassingen die zijn gerelateerd aan het oorspronkelijke document.
    Workday ondersteunt toewijzingen op regelniveau van de leveranciersfactuuraanpassing aan procurementgerelateerde documenten.
    Tax Applicability
    Indicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.
    Tax Code
    If taxable, the code automatically populates from the
    Default Tax Code
    on the header, which you can override.
    Datumtype belastingmoment
    Selecteer het type belastingpuntdatum voor de factuurregel en geef een belastingpuntdatum op als het type
    Goederen-/leveringsdatum service
    is. In Workday wordt het datumtype belastingmoment ingevuld met
    Factuur-/aanpassingsdatum,
    tenzij u het selectievakje
    Btw op betaling
    voor een bedrijf inschakelt. Als u het selectievakje
    Btw op betaling
    inschakelt in de taak
    Belastingdetails bedrijf bewerken
    , stelt Workday het datumtype van het belastingmoment in op
    Betalingsdatum
    .
    Terugvorderbaarheid belasting
    Workday vult automatisch het terugvorderbare percentage op de transactieregel in op basis van de opgegeven belastingtoepasselijkheid en belastingcode. U kunt deze selectie overschrijven. Wanneer u de terugvorderbaarheid van de belasting opgeeft, past Workday het terugvorderbare percentage en de toewijzingsmethode toe op het belastingbedrag voor belastingtarieven binnen een belastingcode.
    Belastingoptie:
    Selecteer
    Zelfbelaste belasting berekenen
    als leveranciers of begunstigden geen belasting in rekening brengen. Met deze optie kunt u uw belastingverplichting naar een afzonderlijke grootboekrekening boeken. Selecteer anders
    Berekenen verschuldigde belasting aan leverancier
    om de belastingbetaling naar de leverancier of begunstigde te boeken.
    Berekend bedrag
    Voor regels zonder kosten moet u ten minste één ander regelitem hebben waardoor het
    totale aanpassingsbedrag
    groter is dan nul. Wanneer u nulkostenregels maakt, wijst Workday het volgende toe:
    • Belastingbedrag
      aan één nulkostenregel toe wanneer andere regels geen belastbaarheid opgeven.
    • Bedrag van de velden
      'Vrachtbedrag'
      en
      'Overige kosten'
      naar de laatste nulkostenregel op de factuur.
    Worktags
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijker te classificeren en te vinden. Configureer de toegestane worktagtypen voor de taak
    Worktaggebruik onderhouden
    . Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, vult Workday transacties automatisch met de gerelateerde worktagwaarden.
    Sjabloon worktagsplitsingen
    Workday vult het veld uit de kopsjabloon wanneer u een nieuwe regel maakt.
    U kunt een nieuwe sjabloon selecteren of deze overschrijven op basis van het bedrijf op de regel.
  6. Klik op
    Verzenden
    .
  • In Workday wordt een factuuraanpassingsnummer voor de aanpassing gegenereerd en wordt het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis leveranciersfactuurgebeurtenis'
    gestart voor het beoordelen en goedkeuren van transacties.
  • U kunt specifieke velden op onbetaalde goedgekeurde leveranciersfacturen bijwerken zonder het hergoedkeuringsproces te activeren met behulp van deze taken:
    • Goedgekeurde factuur wijzigen
      via het menu met gerelateerde acties voor een factuur die is goedgekeurd maar nog niet is betaald
    • Goedgekeurde leveranciersfacturen massaal wijzigen
  • U kunt een leveranciersfactuuraanpassing annuleren als u nog geen betalingen hebt toegepast of geannuleerd.
  • Als u een leveranciersfactuuraanpassing niet beschikbaar wilt maken voor betaling, selecteert u
    Blokkeren in betaling
    in het menu met gerelateerde acties van de leveranciersfactuuraanpassing.
  • Wanneer u activiteitsstromen voor Workday-objecten inschakelt, gebruikt u het rapport
    Leveranciersfacturen zoeken
    om uw leveranciersfactuuraanpassing weer te geven en opmerkingen in de activiteitenstroom in te voeren.
  • Als u een bestaande leveranciersfactuuraanpassing wilt converteren naar een leveranciersfactuur, kunt u de gerelateerde actie
    Converteren naar leveranciersfactuur
    gebruiken. Met deze actie wordt de leveranciersfactuuraanpassing geannuleerd en wordt een nieuwe leveranciersfactuur gegenereerd.