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上次更新時間 :2023-06-23
檢閱有比對例外的供應商發票

檢閱有比對例外的供應商發票

  • 配置
    供應商帳戶比對例外覆寫事件
    業務流程和安全性原則。
  • 安全性︰
    流程︰
    「供應商帳戶」
    功能區中的「供應商發票」網域。
檢閱比對例外中的供應商發票和發票調整,並決定是否要覆寫例外。
  1. 存取
    檢閱供應商帳戶比對例外
    任務︰
    • 我的任務
      中,針對
      供應商發票的供應商帳戶比對事件動作,
      按一下
      檢閱
    • 從供應商發票中,選取
      比對
      - 檢視比對例外
      相關動作。
  2. 選取一個選項︰
    選項 說明
    要求比對例外覆寫
    選取覆寫比對例外的
    原因
    結果︰
    • 比對
      狀態為
      覆寫
    • 發票
      狀態為
      已核准
    提交
    在不要求覆寫的情況下提交屬於比對例外的發票。
    您可以支付或核准比對例外發票。解決導致例外狀況的相關業務文件。
    傳回
    將供應商發票傳回給申請人,並指定原因。
    範例︰將發票傳送給申請人以
    修訂供應商發票文件
您可以將供應商發票或發票調整傳送至
「供應商發票事件」
業務流程的下一步。
(選擇性) 建立變更單、供應商合約修訂或供應商發票調整。