Skip to main content
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Een aanbetalingsfactuur maken op basis van een leveranciersfactuur

Een aanbetalingsfactuur maken op basis van een leveranciersfactuur

  • Configureer de rekeningboekingsregel:
    aanbetaling voor leverancier
    .
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    leveranciersfactuurgebeurtenis
    in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.
  • (Optioneel) Maak een aangepast afrekeningsfilter voor aanbetalingsfacturen door het selectievakje
    Aanbetaling
    in de taak '
    Aangepast filter voor afrekeningsrun maken' in te schakelen
    .
  • (Optioneel) Werk bestaande aangepaste validaties en aangepaste rapporten bij om aanbetalingsfacturen op te nemen of uit te sluiten.
Maak een aanbetalingsfactuur voor goederen- en serviceregels die u in een leveranciersfactuur gebruikt. Selecteer regels uit inkooporders, leverancierscontracten, ontvangsten, urenstaten en taaklogboeken.
  1. Open de taak
    voor het maken van een leveranciersaanbetalingsfactuur
    .
  2. Vul de sectie
    'Factuurgegevens'
    in:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanbetaling van de factuur.
    Als u een andere leverancier wilt factureren dan de leverancier van de inkooporder, selecteert u het bedrijf waarvoor
    'Afwijkende facturering en inkopende leverancier toestaan'
    is ingeschakeld.
    Leverancier
    Selecteer de leverancier voor de aanbetalingsfactuur. In Workday worden alleen geblokkeerde of actieve leveranciers weergegeven die beschikbaar zijn voor gebruik met het geselecteerde bedrijf of de geselecteerde bedrijfshiërarchie.
    Als u een aanbetalingsfactuur wilt maken voor een leverancier die anders is dan de leverancier van de inkooporder, selecteert u de leverancier waarvoor
    'Factureren op willekeurige leverancier'
    is ingeschakeld.
    Connectie voor te betalen leverancier
    Maak leveranciersconnecties om facturen en betalingen over te maken naar verschillende leveranciersadressen, e-mailadressen en bankrekeningen voor afrekening.
    Valuta
    Dit veld wordt in dit veld ingevuld met de leveranciersvaluta of de bedrijfsvaluta in die volgorde van prioriteit. U kunt deze wijzigen in een van de geaccepteerde valuta's die voor de leverancier zijn gedefinieerd.
    Voor een aanbetalingsfactuur die is gemaakt op basis van de leveranciersportal of een inkooporder, vullen we de
    valuta
    in op basis van de inkooporder.
    Factuurdatum
    Voer de datum in waarop u de aanbetalingsfactuur maakt. Als deze leverancier betalingsvoorwaarden heeft gedefinieerd, bepaalt de factuurdatum de vervaldatum.
    Voorbeeld: als de betalingsvoorwaarden
    Netto 30
    zijn, is het veld
    Vervaldatum
    30 dagen na de factuurdatum voor de aanbetaling. Als de datum binnen een gesloten periode valt, boekt Workday de boeking naar de volgende beschikbare periode.
    Ontvangstdatum factuur
    Voer de datum in waarop uw bedrijf de aanbetalingsfactuur van de leverancier ontvangt.
    Mogelijk wilt u de datum bijhouden waarop uw bedrijf een factuur ontvangt voor rapportagedoeleinden of om te analyseren hoeveel tijd het kost om een aanbetaling voor een leveranciersfactuur te verwerken. De ontvangstdatum van de factuur biedt een meting van de efficiëntie in de organisatie, op basis van hoe lang het duurt vanaf de ontvangst van de factuur tot deze wordt geboekt.
    Totaalbedrag controle
    Voer een bedrag in als u weet wat de totale aanbetalingsfactuur is en u er zeker van wilt zijn dat het berekende
    totale factuurbedrag
    overeenkomt met uw verwachting.
  3. Vul de sectie
    Voorwaarden en belastingen
    in:
    Optie Omschrijving
    Betalingsvoorwaarden
    Geef de betalingsvoorwaarden op die u met uw leverancier bent overeengekomen.
    Kortingsdatum
    Wordt automatisch berekend op basis van
    betalingsvoorwaarden
    met korting voor vervroegde betaling en
    factuurdatum
    .
    Vervaldatum
    Wordt automatisch berekend.
    Overschrijving vervaldatum
    Selecteer een andere vervaldatum als er een uitzondering op de voorwaarden is.
    Afzonderlijke betaling
    Selecteer deze optie om de factuur afzonderlijk te betalen tijdens een afrekeningsrun. U kunt dit selectievakje op alle facturen voor een leverancier inschakelen door het selectievakje '
    Betalingen altijd scheiden'
    in de betalingsdetails van de leverancier of de standaardconnectie voor te betalen leveranciers in te schakelen.
    Standaardbetalingstype
    Als u
    Creditcard
    selecteert, kunt u de creditcard van een medewerker selecteren in de prompt
    'Creditcard'
    .
    Betalingstype overschrijven
    Selecteer een ander betalingstype voor de leverancier.
    Referentietype:
    Als u een type internationale referentie selecteert, voert u een
    referentienummer
    van maximaal 140 tekens in.
    Betalingsdoel land van herkomst
    Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land van verzending van deze factuurbetaling. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    '.
    Betalingsdoel land van ontvangst
    Selecteer een code voor het betalingsdoel als een doelcode is vereist voor het land dat deze factuurbetaling ontvangt. Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    '.
    Bankrouteringscode
    Selecteer een bankrouteringscode die is toegewezen aan een bankrekening op basis waarvan betalingen voor uw factuur moeten worden afgerekend.
    Als u de prompt wilt inschakelen, moet u ten minste één bankrouteringsregel configureren die gebruikmaakt van een actieve bankrouteringscode. Zie Bankrouteringscodes instellen.
    Standaardbelastingoptie
    Deze waarde wordt in Workday gebruikt om de belastingoptie op aanbetalingsfactuurregels in te vullen.
    U kunt geen standaardbelastingopties invoeren wanneer u belasting van derden inschakelt. Workday biedt geen ondersteuning voor derdenbelasting op aanbetalingsfacturen. Zie Concept: integraties van externe belastingservices.
    Standaardbelastingcode
    Workday vult de standaardbelastingcode uit het leveranciersprofiel in en gebruikt deze waarde om de belastingcode op aanbetalingsfactuurregels in te vullen. U kunt een andere waarde selecteren.
    U kunt geen standaardbelastingcodes invoeren wanneer u belasting van derden inschakelt. Workday biedt geen ondersteuning voor derdenbelasting op aanbetalingsfacturen. Zie Concept: integraties van externe belastingservices.
    Belastingbedrag
    Wanneer u Workday gebruikt om belasting te berekenen, geeft Workday de som van de berekende belastingbedragen van de belastbare regels weer, op basis van de belastingcodes die u voor elke regel opgeeft. Als u het door Workday berekende belastingbedrag wilt overschrijven, kunt u de waarden wijzigen in de kolom
    Belasting op belastingtarief
    op het tabblad
    Belasting
    .
    Wanneer u ervoor kiest belasting in te voeren, kunt u het belastingbedrag voor de transactie invoeren. U moet ten minste één regel hebben met een belastbaarheid die belastbaar is en is ingeschakeld voor toewijzing.
    De belasting die aan de regels is toegewezen, is alleen het niet-terugvorderbare bedrag voor de transactie en is niet altijd gelijk aan dit kopbedrag.
    Belasting bijwerken
    Klik om de belastingbedragen die in de kop worden weergegeven opnieuw te berekenen nadat u de belasting op aanbetalingsfactuurregels hebt bijgewerkt.
    De belasting wordt automatisch bijgewerkt wanneer u gegevens verzendt of opslaat voor later.
    De knop wordt in Workday uitgeschakeld wanneer u belasting van derden inschakelt. Workday biedt geen ondersteuning voor derdenbelasting op aanbetalingsfacturen. Zie Concept: integraties van externe belastingservices.
    Wanneer u een aanbetaling voor een leveranciersfactuur maakt op basis van een inkooporder of leverancierscontract, zijn de factuurkopbedragen voor de logistieke kosten gelijk aan de niet-gefactureerde bedragen van de inkooporder of het leverancierscontract.
    Wanneer u een factuur maakt op basis van een ontvangst, zijn de factuurkopbedragen voor de logistieke kosten gelijk aan de som van de toewijzingen van ontvangen inkooporder- of leverancierscontractregels. De bedragen worden pro-rata berekend op basis van de ontvangsthoeveelheid of het bedrag (inclusief overontvangst).
  4. Vul de sectie
    Referentiegegevens factuur in
    :
    Optie Omschrijving
    Adres voor verzending
    Workday gebruikt dit adres bij het evalueren van belastingregels om de belastingcodes en overschrijvingen van de belastingtoepasselijkheid voor de transactieregels te bepalen.
    Afhandelingscode
    Selecteer een betalingsafhandelingscode voor deze factuur, zoals
    'Betaling blokkeren voor ophalen'
    of
    'Overnight betaling'
    . Dit veld wordt weergegeven wanneer u betalingsafhandelingsinstructies configureert.
    Geblokkeerd
    Selecteer deze optie om de betaling op deze factuur te blokkeren.
    Leveranciersdocument ontvangen
    Selecteer deze optie als de leverancier een factuur of een ander relevant document heeft verstrekt.
    Leveranciersfactuurnummer
    Als u het leveranciersdocument hebt ontvangen, voert u het referentienummer in.
    Voorbeeld: de leverancier heeft een leveranciersfactuur opgegeven. Voer het factuurnummer uit het leveranciersdocument in.
    In Workday is duplicaatvalidatie standaard ingeschakeld voor dit veld. Als u wilt valideren op basis van uw eigen voorwaarden, kunt u deze optie uitschakelen met behulp van de taak '
    Tenantinstellingen - financiële gegevens'
    en vervolgens de taak '
    Aangepaste validaties onderhouden
    ' gebruiken om uw eigen voorwaarderegels voor leveranciersfacturen in te stellen.
    Extern inkoopordernummer
    Als u een ander procurementsysteem gebruikt dan Workday, voert u het inkoopordernummer in.
    Facturen waarnaar wordt verwezen
    Selecteer bestaande facturen om een referentie op kopniveau te maken.
    Wettelijk factuurtype
    Als u factuurtypen gebruikt om aanbetalingen voor leveranciersfacturen te categoriseren in overeenstemming met overheidsvereisten, selecteert u een factuurtype.
    Documentkoppeling:
    Als u uw documentafbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die afbeeldingslocatie in in plaats van de afbeelding als bestandsbijlage op te nemen. Na het opslaan wordt de URL in Workday weergegeven als een dynamische koppeling naar de afbeelding. Elke koppeling moet beginnen met een van de geldige URL-patronen zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder, anders staat de koppeling niet toe.
    Memo
    Wanneer u een cheque voor de betaling van deze leveranciersfactuur afdrukt, wordt de waarde die u hier invoert afgedrukt in het veld
    Aantekening
    van de cheque. Selecteer de optie
    'Factuurnotitie gebruiken'
    in
    'Standaardaantekeningen leveranciersbetaling
    ' voor de leverancier.
    Gebruik de taak
    'Leverancier maken'
    of
    'Leverancierswijziging maken'
    om de aantekening voor de factuur te configureren. Als meer dan één factuur voor de cheque aan de leverancier een aantekening bevat, worden de aantekeningen in de cheque samengevoegd.
    Goedkeurder
    Selecteer een aangewezen goedkeurder om de aanbetaling voor de leveranciersfactuur te beoordelen en goed te keuren.
    Als u een aangewezen goedkeurder wilt instellen, voegt u de gerelateerde beveiligingsgroep 'Aangewezen goedkeurder voor leveranciersfacturen' toe aan het bedrijfsprocesbeveiligingsbeleid voor
    leveranciersfactuurgebeurtenissen
    .
  5. In
    'Aanbetalingsdetails'
    schakelt Workday het selectievakje
    'Aanbetaling'
    in als de factuur een aanbetalingsfactuur is. Hiermee kunt u aanbetalingsregels invoeren.
  6. Voeg op het tabblad
    Aanbetalingsregel
    regels toe en geef details op voor aanbetalingsregels die u in andere bedrijfsdocumenten selecteert.
    Optie Omschrijving
    Uitgavecategorie
    Selecteer een uitgavecategorie om de aanbetalingsregel toe te passen op alle items in die categorie.
    Opmerking:
    bij Activatracking is een uitgavecategorie niet toegestaan.
    Verzenden van
    Deze prompt wordt alleen weergegeven wanneer u de optie 'Factureren van' en 'Verzenden van-adres' inschakelt in de taak
    'Opties klantrekening bewerken
    ' voor het factuurbedrijf.
    Het
    verzenden van-
    adres wordt automatisch ingevuld als het primaire adres van het bedrijf momenteel wordt gebruikt voor verzending.
    Tax
    Voer een optionele belastbaarheid en belastingcode in voor de aanbetalingsregel.
    Voor aanbetalingsfacturen biedt Workday geen ondersteuning voor:
    • Bronbelasting.
    • Belasting van derden.
    Aanbetalingsbedrag
    Voer het aanbetalingsbedrag in. Dit bedrag is gelijk aan het berekende bedrag voor een reguliere leveranciersfactuur.
    Memo
    Voer een optionele aantekening in.
    Worktags
    U kunt een worktagkostenplaats selecteren die u op de aanbetalingsregel wilt toepassen.
    Opmerking:
    worktags voor projecten en subsidies worden niet ondersteund.
  7. Op het tabblad
    'Belasting
    ' kunt u een overzicht bekijken van alle belastingcodes en hun toepasbaarheid zoals opgegeven op de factuurregels.
    Als meerdere regels dezelfde belasting delen, worden ze op dit tabblad geconsolideerd en wordt het bedrag met deze belasting getotaliseerd.
  8. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Valutakoers
    rekening met het volgende:
    Voor facturen in vreemde valuta kunt u aanpassingen aanbrengen om een andere conversiekoers te bereiken. Alle wijzigingen die u aanbrengt op het tabblad
    Valutakoers,
    worden geregistreerd in het veld
    Effectieve valutakoers
    , waarin de koers wordt weergegeven die wordt gebruikt voor de boekhouding om termijnbedragen om te rekenen naar de grootboekvaluta. Alle overschrijvingen die u invoert, activeren de selectie van het selectievakje
    Tariefoverschrijving
    .
    Optie Omschrijving
    Overschrijving valutakoerstype
    Selecteer een optie om het standaardkoerstype te overschrijven dat wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.
    Overschrijving valutakoersdatum
    Selecteer een datum om de standaardkoersdatum te overschrijven die wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.
    Handmatige overschrijving valutakoers
    Voer een valutakoers in om de wisselkoers te overschrijven of geef een koers op wanneer er geen standaardkoers beschikbaar is.
    Standaardwaarden
    In deze sectie wordt de standaardvalutakoers van de tenant weergegeven op basis van de factuurdatum.
  9. Gebruik het tabblad
    Bijlagen
    om bestanden te uploaden of te slepen en neer te zetten, zoals ondersteunende documenten voor aanbetalingen van leveranciersfacturen.
    Workday ondersteunt de bestandstypen die worden vermeld in de
    taak Tenantinstellingen bewerken - systeem
    voor bedrijfsdocumentbijlagen.
    U kunt bijlagen voor aanbetalingen voor leveranciersfacturen koppelen aan klantfacturen voor factureerbare transacties. Als een aanbetaling voor een leveranciersfactuur gereed is om te worden gefactureerd, kunt u geen bijlagen voor de aanbetaling voor de leveranciersfactuur wijzigen.
  10. Gebruik het tabblad
    'Werkwachtrijgegevens'
    om
    werkwachtrijtags
    ,
    werkwachtrijopmerkingen
    en andere details toe te voegen die voor de factuur worden weergegeven in het rapport
    'Werkgebied voor leveranciersfacturen'
    .
    Configureer deze beveiligingsdomeinen om het tabblad '
    Werkwachtrijgegevens'
    weer te geven:
    • Proces: werkwachtrij voor leveranciersfacturen
    • Beheren: werkwachtrij leveranciersfacturen
  11. Verzend
    de aanbetalingsfactuur van de leverancier ter goedkeuring.
Workday start:
Bedrijfsproces
voor leveranciersfactuurgebeurtenis
voor beoordeling en goedkeuring. Als de bedrijfsprocesdefinitie een goedkeuringsstap bevat, kunnen beoordelaars de aanbetaling voor de leveranciersfactuur wijzigen voordat ze deze goedkeuren.
  • Als u de lijst met door Workday geleverde rapporten en de bijbehorende omschrijvingen wilt weergeven, opent u het rapport
    'Standaardrapporten van Workday'
    en selecteert u de optie
    Leveranciersaccounts
    .
  • Leveranciers moeten de status 'Actief' hebben om goedgekeurde aanbetalingsfacturen te kunnen betalen.
  • De goedgekeurde aanbetalingsfacturen afrekenen. Tijdens het afrekeningsproces worden de gefactureerde betalingen gemaakt en afgerekend. Wanneer het proces is voltooid, worden de boekingsposten voor elke betaling bijgewerkt.