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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Traiter les ajustements de facture pour les biens retournés

Traiter les ajustements de facture pour les biens retournés

  • Définissez le processus de gestion
    Événement lié aux factures fournisseurs
    et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Définissez l'étape d'action
    Créer un ajustement de facture fournisseur à partir d'un retour
    dans le processus de gestion
    Événement de retour au fournisseur
    .
  • Sélectionnez l'option
    Créer un ajustement de facture
    dans la tâche
    Mettre à jour les motifs de retour
    pour chaque motif de retour qui crée un ajustement.
Envoyez une notification aux chargés de la révision pour qu'ils créent des ajustements de facture fournisseur pour les biens retournés.
  1. Accédez à vos notifications
    Mes tâches
    et sélectionnez
    Créer un ajustement de facture fournisseur
    .
  2. Renseignez les
    Informations sur l'ajustement de facture
    .
    Le champ
    Retour de référence
    affiche le document de retour et le bon de commande ou la facture fournisseur associé(e).
    Lorsque vous créez un ajustement de facture fournisseur à partir d'un retour au fournisseur, Workday :
    • Crée des répartitions dans le document d'achat initial.
    • Met à jour les soldes de la quantité à facturer et à recevoir sur le bon de commande ou le contrat.
Une fois l'ajustement de facture soumis, il est acheminé pour traitement.