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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Traiter les ajustements de factures pour des biens retournés

Traiter les ajustements de factures pour des biens retournés

  • Définissez le processus de gestion
    Événement lié à une facture de fournisseur
    et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Définissez l’étape d’action
    Créer un ajustement de facture de fournisseur à partir d’un retour
    dans le processus de gestion
    Événement de retour au fournisseur
    .
  • Sélectionnez l’option
    Créer un ajustement de facture
    dans la tâche
    Mettre à jour des motifs de retour
    pour chaque motif de retour qui crée un ajustement.
Notifiez les responsables de la révision à l’aide d’une action visant à créer des ajustements de factures de fournisseurs pour les biens retournés.
  1. Accédez à vos notifications
    Mes tâches
    et sélectionnez
    Créer un ajustement de facture de fournisseur
    .
  2. Remplissez la section
    Information sur l’ajustement de facture
    .
    Le champ
    Retour de référence
    affiche le document de retour ainsi que le bon de commande ou la facture de fournisseur connexe.
    Lorsque vous créez un ajustement de facture de fournisseur à partir d’un retour à un fournisseur, Workday :
    • Crée des affectations relativement au document d’approvisionnement initial.
    • Met à jour les soldes de la quantité à facturer et à réceptionner sur le bon de commande ou le contrat.
Une fois l’ajustement de facture soumis, il est acheminé aux fins de traitement.