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上次更新時間 :2023-06-23
步驟︰配置供應商帳戶比對流程

步驟︰配置供應商帳戶比對流程

為協助您的組織管理採購和控制支出,請配置供應商帳戶比對流程。您可以使用此流程來︰
  • 確定供應商發票或發票調整與相關業務文件之間的差異,包括超過採購單明細數量或金額的供應商發票明細。
  • 遵循最佳做法,並確保您的政策以及您與供應商定義的條款與條件符合您的要求。
若要配置供應商科目比對流程,請使用下列高階步驟︰
  1. 定義供應商發票和採購業務文件的比對條件規則。
  2. 若要顯示供應商發票屬於比對例外的原因,請建立比對例外原因。
  3. 定義比對規則集,以驅動
    「供應商帳戶比對事件」
    業務流程。
    • 將供應商發票與採購單、供應商合約和收據進行比對。
    • 將符合例外情形的供應商發票傳送給檢閱。
  4. 建立比對例外中供應商發票覆寫的原因。
  5. 配置
    「供應商帳戶比對例外覆寫事件」
    業務流程。
  6. (選用) 存取
    編輯用戶設定 - 財務
    任務。
    選取
    啟用含發票的採購單明細的單位成本更新
    核取方塊,以便在有比對例外時在採購單的商品明細中啟用價格更新。