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上次更新时间 :2023-06-23
处理已退回货物的发票调整

处理已退回货物的发票调整

  • 在“Supplier Accounts”功能区域中,设置“供应商发票事件”
    业务流程和安全策略。
  • 设置“退回至供应商事件”
    业务流程中的“根据退货创建供应商发票调整”
    操作步骤。
  • 对于每个创建调整的退货原因,在“维护退货原因”
    任务中选择“创建发票调整”
    选项。
通知检查人为已退回的货物创建供应商发票调整。
  1. 访问
    “我的任务”
    通知并选择
    “创建供应商发票调整”
  2. 填写“发票调整信息”
    “退货参考”
    字段会显示退货文档以及相关采购单或供应商发票。
    当您根据退回至供应商的退货创建供应商发票调整时,Workday 会执行以下操作:
    • 在原始采办文档中重新创建分配。
    • 更新采购单或合同上要开具发票和接收的数量余额。
在您提交发票调整后,可将其流转以进行处理。