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上次更新时间 :2023-06-23
步骤:将货物退回至供应商

步骤:将货物退回至供应商

在“Procurement”功能区域中,配置“退回至供应商事件”
业务流程和安全策略。
批准采购单或供应商合同行的接收后,将货物退回至供应商。您还可以处理退回货物的供应商发票调整。
  1. 访问“编辑租户设置 - 财务”
    任务,配置“退货的编号生成器”
  2. 创建将货物退回至供应商的原因,并指定应针对哪些退货原因创建供应商发票调整。
  3. 从采购单、供应商合同或接收行将货物退回至供应商。
  4. 选择性地发起已退回货物的供应商发票调整。
您的组织退回的货物会针对接收和应计接收的数量和金额创建调整。
访问以下报告,以检查退回至供应商和相关业务文档:
  • 查看退货
  • 查找退货
  • 我的退货
    (适用于使用自助服务的员工)