Revisar faturas de fornecedor em exceção de correspondência
- Configure o processo de negóciosEvento de substituição de exceção de correspondência de contas de fornecedore a política de segurança.
- Segurança: domínioProcess: Supplier Invoicena área funcionalSupplier Accounts.
Revise as faturas de fornecedor e os ajustes de fatura na exceção de correspondência e determine se as exceções devem ser substituídas.
- Acesse a tarefaRevisar exceções de correspondência de contas de fornecedor:
- EmMinhas tarefas, clique emRevisarna açãoEvento de correspondência de contas de fornecedor para fatura de fornecedor.
- Em uma fatura de fornecedor, selecione a ação relacionada .
- Selecione uma opção:
Opção Descrição Solicitar substituição de exceção de correspondênciaSelecione oMotivoda substituição da exceção de correspondência.Resultados:- O statusCorrespondênciaéSubstituição.
- O statusda faturaéAprovado.
EnviarEnvie a fatura em exceção de correspondência sem solicitar uma substituição.Você pode pagar ou aprovar faturas de exceção de correspondência. Resolva o documento comercial relacionado que causou a exceção.DevolverEnvie a fatura de fornecedor de volta ao solicitante e especifique um motivo.Exemplo: envie a fatura ao solicitante paraRetificar documento de fatura de fornecedor.
Você encaminha faturas de fornecedor ou ajustes de fatura para a próxima etapa no processo de negócios
Evento de fatura de fornecedor
.Opcionalmente, crie pedidos de alteração, modificações de contrato de fornecedor ou ajustes de fatura de fornecedor.