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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare l'IVA sui pagamenti ai fornitori

Procedura: Configurare l'IVA sui pagamenti ai fornitori

È possibile calcolare e registrare automaticamente la contabilità per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e i beni e servizi (GST) al momento del pagamento anziché della fatturazione ai fornitori. È possibile registrare l'IVA non riconosciuta quando si approvano le fatture fornitore e si registrano i crediti IVA. Se si imputano pagamenti a fatture esistenti prima di impostare l'IVA sui pagamenti dei fornitori, tali pagamenti utilizzano la contabilità generale per elaborare i pagamenti associati.
  1. Accedere all'attività
    Modifica dettagli fiscali azienda
    dal menu delle azioni correlate dell'azienda.
    Selezionare la casella di controllo
    IVA al pagamento
    , quindi selezionare le opzioni appropriate dagli elenchi di valori seguenti:
    • Assoggettamento fiscale predefinito
    • Codice imposta predefinito
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Company General
      nell'area funzionale Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
      nell'area funzionale Core Payroll.
    • Dominio
      Set Up: Tax
      nell'area funzionale Common Financial Management.
  2. Accedere al report
    Visualizzazione insieme di regole registrazione contabile
    .
    Selezionare un
    Conto CoGe predefinito
    per le seguenti regole di registrazione contabile:
    • Imposte sulle transazioni
    • Imposta transazione su pagamento
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Account Rules
      nell'area funzionale Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
      nell'area funzionale Core Payroll