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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Referenz: Steueroptionen

Referenz: Steueroptionen

Die
Steueroption
gibt an, wie Sie Steuern in Transaktionspositionen erfassen möchten. Workday übernimmt die Steueroption aus folgenden Elementen:
  • Wert der
    Werteliste Steueroption für Beschaffung
    in den Details zu Ihrer Unternehmensbuchhaltung.
  • Transaktionssteuerregeln.

Steueroptionen

Option
Beschreibung
Selbst einbehaltene Steuer berechnen
Wählen Sie diese Option in folgenden Fällen aus:
  • Sie zahlen die Steuer an die Steuerbehörde.
  • Sie möchten, dass Workday den Steuerbetrag berechnet, den Sie der Steuerbehörde schulden.
Beispiel: Ein Lieferant berechnet Ihnen keine MwSt oder GST.
An Lieferanten fällige Steuer berechnen
Wählen Sie diese Option in folgenden Fällen aus:
  • Sie zahlen die Steuer an den Lieferanten.
  • Sie möchten, dass Workday den Steuerbetrag berechnet, den Sie dem Lieferanten schulden.
  • Der Steuerbetrag ist teilweise oder vollständig erstattungsfähig.
  • Sie melden den Steuerbetrag an die Steuerbehörden.
Beispiel: Ein Lieferant berechnet Ihnen Mehrwertsteuer (MwSt) oder Goods and Services Tax (GST).
An Lieferanten fällige Steuer eingeben
Wählen Sie diese Option in folgenden Fällen aus:
  • Sie möchten den Steuerbetrag erfassen, den der Lieferant Ihnen berechnet.
  • Der Steuerbetrag ist nicht erstattungsfähig.
  • Sie melden den Steuerbetrag nicht an die Steuerbehörden.
Sie müssen mindestens eine Position mit einer Steueranwendbarkeit haben, die steuerpflichtig und für die Allokation aktiviert ist.
Beispiel: Ein Lieferant berechnet Ihnen die US-Verkaufssteuer.
Wenn Sie diese Option auswählen, gilt Folgendes:
  • Sie können den Gesamtsteuerbetrag manuell im Transaktions-Header eingeben.
  • Sie können den Betrag auf die steuerpflichtigen Positionen allozieren, die für die Allokation auswählbar sind.
  • Sie können keinen Steuercode auswählen.
  • Workday erstellt keine Buchungen für den Steuerbetrag.
  • Workday schließt den Steuerbetrag nicht in die Steuererklärungsberichte ein.
  • Workday generiert keine
    Steuersatzanwendung
    oder
    Steuersatzanwendung
    auf Position für die Transaktion.

Verfügbarkeit von Steueroptionen für Transaktionsarten

Transaktionsart
Steueroptionen
Ad-hoc-Banktransaktionen
Workday kann berechnen, welcher Anteil des erweiterten Betrags für Ad-hoc-Banktransaktionen auf Steuern entfällt.
Ad-hoc-Zahlungen
  • Selbst einbehaltene Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer eingeben
    .
Barverkäufe
Workday kann die Steuer berechnen, die Sie bei Barverkäufen erheben.
Kundenverträge
Workday kann die Steuer schätzen, die Sie für Kundenverträge erheben.
Kundenrechnungen
Workday kann die Steuer berechnen, die Sie in Kundenrechnungen erheben.
Aufwand
Workday kann berechnen, welcher Anteil des erweiterten Betrags in einer Spesenposition auf Steuern entfällt.
Wenn für Ihre Organisation kein Steuerreporting in Spesenabrechnungen erforderlich ist, können Sie das Kontrollkästchen
Steuer
mit der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
ausblenden.
Manuelle Journale
Sie können den Steuerbetrag in manuellen Journalen eingeben.
Verifizierungen von Beschaffungskartentransaktionen
Workday kann die Steuer für Verifizierungen von Beschaffungskartentransaktionen selbst einbehalten.
Bestellaufträge
  • Selbst einbehaltene Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer eingeben
    .
Bedarfsanforderungen
Wenn Sie Steuerreporting für Bedarfsanforderungen für ein Unternehmen aktivieren, kann Workday den Steuerbetrag für Bedarfsanforderungen berechnen.
Lieferantenrechnungen
  • Selbst einbehaltene Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer berechnen
    .
  • An Lieferanten fällige Steuer eingeben
    .