Conceito: contabilidade de reconhecimento de receita
Você pode criar contabilidade de reconhecimento de receita para suas parcelas de receita usando estas tarefas:
- Criar contabilidade de reconhecimento de receita
- Programar contabilidade de reconhecimento de receita
Contabilidade de reconhecimento de receita
Quando você cria a contabilidade, o Workday:
- Ignora parcelas de receita com marcos pendentes.
- Contabiliza a contabilidade usando as dimensões que você configura nas regras de lançamento em conta. Exemplo: para as regras de lançamento em conta Receita diferida e Contas a receber não faturadas, você pode configurar Grupo de clientes ou Hierarquia de projetos. Você também pode configurar as dimensões de organização personalizada e de worktag personalizada.
- Processa as parcelas de reconhecimento de receita individualmente ou em lotes.
O Workday:
- Inicia o processo de negóciosEvento de parcela de reconhecimento de receitae encaminha a contabilidade para aprovação.
- Lança a contabilidade criada para cada parcela no período relevante, usando a data da parcela como data contábil.
Quando você programa a contabilidade usando o primeiro período contábil em aberto, o Workday gera a contabilidade com base no primeiro período em aberto, mesmo quando há mais de um período em aberto.
O Workday exibe o valor na moeda base e a taxa de conversão cambial nas linhas de parcela fechadas quando você:
- Cancela parcelas fechadas que têm contabilidade.
- Cria novas programações de reconhecimento de receita em moeda estrangeira e conclui as parcelas.
- Gera contabilidade de reconhecimento de receita.
Quando você cria linhas de lançamento operacional, o Workday usa a taxa de conversão cambial que você especifica na tarefa
Criar programação de reconhecimento de receita para contrato de cliente
para exibir a taxa cambial real das linhas de parcela em moeda estrangeira. Uma vez gerada a contabilidade, a taxa de conversão cambial nas linhas de parcela corresponde à taxa de conversão cambial nas linhas do lançamento operacional.Você pode usar o relatório
Localizar lançamentos
para verificar se a contabilidade foi feita corretamente.Quando você atualiza transações com base no uso para as quais criou a contabilidade de reconhecimento de receita, você deve:
- Cancelar qualquer contabilidade de reconhecimento de receita existente.
- Criar nova contabilidade de reconhecimento de receita.
Contabilidade de reconhecimento de receita intercompanhias
O Workday cria contabilidade intercompanhias quando:
- Você configura regras de derivação de worktag para transações de horas ou despesas em uma hierarquia de projetos.
- A empresa da linha no contrato de cliente é diferente da empresa do projeto ou do trabalhador.
Para contratos de cliente em moeda estrangeira, o Workday usa a data de vigência do contrato para fazer os lançamentos da contabilidade intercompanhias para a empresa da linha de contrato e a empresa do projeto ou do trabalhador quando você:
- Configura as regras de derivação de worktag das transações de horas ou despesas em uma hierarquia de projetos.
- SelecionaData de vigência do contratocomo a taxa cambial por padrão na tarefaCriar programação de reconhecimento de receita para contrato de cliente. Você pode configurar a taxa de conversão cambial somente em novas programações de reconhecimento de receita com moeda estrangeira.