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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Gegenseitigkeit bei Steuern für Bundesstaat (USA)

Konzept: Gegenseitigkeit bei Steuern für Bundesstaat (USA)

Einige Bundesstaaten schließen Steuerbefreiungsvereinbarungen für Personen, die in einem Bundesstaat leben und in einem anderen arbeiten. Workday prüft in beiden Bundesstaaten diese Vereinbarungen, um die Quellensteuer - State zu berechnen.
Workday berechnet die Quellensteuer nur für Bundesstaaten, die Sie mit der Aufgabe
Edit Company State and Local US Tax Reporting
konfiguriert haben. Stellen Sie sicher, dass Sie Informationen für das Lohnsteuerreporting für alle Bundesstaaten einrichten, in denen Mitarbeiter ansässig sind. Andernfalls berechnet Workday die Standardeinbehalt nur für den Arbeitsstatus.
Bestimmung des Wohnsitzstaats und des Arbeitsbundesstaates des Mitarbeiters
In einigen Bundesstaaten mit Gegenseitigkeit müssen Mitarbeiter Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass sie ihren Wohnsitz oder Nicht-Wohnsitz haben. Erfassen Sie den Eingang dieser Dokumente in der Aufgabe
US-Steueroptionen für Mitarbeiter hinzufügen
. Mitarbeiter können Wohnsitzformulare auch manuell über die Selfservice-Aufgabe
Complete State and Local Withholding Elections
übermitteln.
Der Bundesstaat des Wohnsitzes basiert auf der bevorzugten Privatadresse.
Der Arbeitsstatus basiert auf der bevorzugten Geschäftsadresse oder, falls vorhanden, auf dem Unternehmensstandort für die Hauptstelle oder Verarbeitungsstelle.
Mitarbeiter mit mehreren Bundesstaaten (Arbeitsort).
Um Steuerallokationen für mehrere laufende Arbeitsstatus für einen Mitarbeiter zu definieren, verwenden Sie das Register
Steuerallokationen
der Aufgabe
US-Steueroptionen für Mitarbeiter hinzufügen
.