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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Steuersätze für Quellensteuern einrichten

Steuersätze für Quellensteuern einrichten

Richten Sie die Quellensteuersätze für jede Steuerbehörde in einem Land ein und kategorisieren Sie diese. Konfigurieren Sie einfache oder progressive Steuersätze. Sie können auch einzelne Schwellen so konfigurieren, dass die Quellensteuer nur angewendet wird, wenn Transaktionen die angegebenen Schwellen überschreiten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Quellensteuersatz erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Quellensteuerkategorie
    Wählen Sie eine Steuerkategorie aus, die Sie für die Quellensteuer aktivieren.
    Wenn Sie eine Drittanbieter-Steuerkategorie auswählen, ist Folgendes nicht mehr möglich:
    • Wählen Sie als Realisierungspunktart
      Zahlung
      aus.
    • Geben Sie die Steuersatzdetails ein, einschließlich Steuerbasisart, Steuerbasis in %, Satzart und Schwellenart.
    • Konfigurieren Sie Einstellungen für die Schwelle und progressive Satzstufen.
    Realisierungspunkt
    Wählen Sie, wann die Quellensteuer berechnet und eine Buchung generiert werden soll:
    • Zahlung
      : Sie berechnen die voraussichtlichen Quellensteuerbeträge für Lieferantenrechnungen zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung, aber generieren die Buchung zum Zeitpunkt der Zahlung. Quellensteuerbeträge zum Zeitpunkt der Zahlung schließen Skonti ein.
    • Rechnung
      : Sie berechnen Quellensteuerbeträge und generieren die Buchung zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung.
    • Selbsteinbehalt bei Kundenrechnung
      : Bei Kundenrechnungen berechnen Sie Einbehaltsbeträge und generieren die Buchungen zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Sie erfassen die Buchung für Quellensteueraufwand und -verbindlichkeiten für das Unternehmen, das die Kundenrechnung ausstellt.
    Drittanbieter-Steuersatz
    Workday füllt dieses Kontrollkästchen aus der von Ihnen ausgewählten
    Quellensteuerkategorie
    aus.
    Steuerbasisart
    Wählen Sie den Basisbetrag, von dem die Quellensteuer berechnet werden soll, die von der Rechnungszahlung abgezogen wird:
    • Bruttobetrag:
      Sie berechnen die Quellensteuer vom erweiterten Positionsbetrag und Transaktionssteuerbetrag.
    • Nettobetrag:
      Sie berechnen die Quellensteuer nur vom erweiterten Positionsbetrag. Schließt Transaktionssteuer und Skonto aus.
    • Steuer:
      Sie berechnen die Quellensteuer nur vom Positionsbetrag der Transaktionssteuer.
    Steuerbasis in %
    Wählen Sie diese Option, um die Quellensteuer anhand des Prozentsatzes der Steuerbasis zu berechnen.
    Beispiel: Der Quellensteuersatz beträgt 10 %. Die Steuerbasis beträgt 50 % des Nettobetrags. Bei einem erweiterten Positionsbetrag von 1.000 HKD beträgt der Quellensteuerbetrag 10 % von 500 HKD, also 50 HKD.
    Satzart
    Wählen Sie einen einfachen oder progressiven Steuersatz.
    Schwellenart
    Wählen Sie die Schwellenart für den Quellensteuersatz:
    • Individuell
      : Berechnen Sie die Quellensteuer auf der Grundlage einer einzelnen Rechnung oder Zahlung.
    • Kumuliert
      : Berechnen Sie die Quellensteuer auf der Grundlage einer kumulierten Rechnung oder Zahlung.
    • Keine der Optionen
      : Berechnen Sie die Quellensteuer ohne Schwellen.
      Wählen Sie
      Nettobetrag
      , um Quellensteuersätze mit Schwellen einzurichten oder einen mehrstufigen Quellensteuersatz zu erstellen. Workday berechnet Quellensteuerbeträge nur, wenn Transaktionen die Grenzbeträge erreichen.
    Kumulierungskalender
    Geben Sie den Geschäftskalender für den Quellensteuersatz an.
    Status "In Bearbeitung" bei Kumulierung einschließen
    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Rechnungen in Bearbeitung auszuschließen, wenn der Quellensteuersatz mit kumulierten Schwellen berechnet wird.
  3. Geben Sie ein
    Gültigkeitsdatum
    an. Das Gültigkeitsdatum ist das erste Rechnungs- oder Zahlungsdatum, an dem Workday den zugehörigen Steuersatz in %, Schwellen oder Stufen für den progressiven Satz anwendet.
  4. Geben Sie den Steuersatz in % an, um die Quellensteuer zu berechnen.
  5. Geben Sie die individuellen oder kumulierten Schwellen für den Quellensteuersatz an.
    • Schwellenbetrag für Transaktion
      : Berechnen Sie die Quellensteuer, wenn der Transaktionsbetrag die Schwelle für die Transaktion erreicht.
    • Schwellenkombination
      : Berechnen Sie den Quellensteuersatz, wenn die Schwelle für die Transaktion
      UND
      die Schwelle für den Satz erreicht sind, oder berechnen Sie den Quellensteuersatz, wenn die Schwelle für die Transaktion
      ODER
      die Schwelle für den Satz erreicht ist.
    • Schwellenbetrag für Satz
      für individuelle Einstellungen für die Schwelle: Berechnen Sie die Quellensteuer, wenn der Satzbetrag die Schwelle für den Satz erreicht.
      Sie können keinen Schwellenbetrag für den
      Realisierungspunkt
      Zahlung
      hinzufügen.
    • Schwellenbetrag für Satz
      für kumulierte Einstellungen für die Schwelle: Geben Sie den Schwellenbetrag für den Quellensteuersatz ein.
  6. Geben Sie die Werte für progressive Stufen und den Steuersatz in % an, um die Quellensteuer zu berechnen.
Konfigurieren Sie Quellensteuercodes nach Land basierend auf den Steuersätzen.