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上次更新时间 :2024-09-20
设置预扣税税率

设置预扣税税率

  • 为国家/地区创建税务机构。请参见: 设置税务机构
  • 设置预扣税税种。请参见: 设置税种
  • 安全性:“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”
    域。
为国家/地区内的每个税务机构设置预扣税税率并对其进行分类。配置固定税率或累进税率。您还可以配置单个阈值,仅在交易金额超过您指定的阈值时应用预扣税。
  1. 访问“创建预扣税税率”
    任务。
  2. 完成此任务时,请参考以下信息:
    选项 描述
    预扣税种类
    选择您为预扣税启用的税种。
    选择第三方税种后,您将无法再:
    • 选择的实现点类型为
      “付款”
    • 输入税率详细信息,包括税基类型、税基百分比、税率类型和阈值类型。
    • 配置阈值设置和累进费率阶梯。
    实现点
    选择何时计算预扣税并生成会计信息:
    • 付款
      :在开具发票时计算供应商发票的预估预扣税额,但在付款时生成会计信息。付款时的预扣税额包括任何折扣。
    • 发票
      :在开具发票时计算预扣税额并生成会计信息。
    • 客户发票自预扣
      :在开具发票时计算客户发票的预扣税额并生成会计信息。记录开具客户发票的公司的预扣税费用和应付账款的会计信息。
    第三方税率
    Workday 根据您选择的
    预扣税种类
    填充此复选框。
    税基类型
    选择用于计算要从发票付款中扣减的预扣税的基准额:
    • 总金额:
      基于合计行金额和交易税额进行扣缴。
    • 净额:
      仅基于合计行金额进行扣缴。不包括交易税和折扣。
    • 税务:
      仅基于交易税行金额进行扣缴。
    税基百分比
    选择此选项可按税基百分比计算预扣税。
    示例:预扣税税率为 10%,且税基为净额的 50%。如果合计行金额为 1000 港币,则扣缴金额为 500 港币的 10%,即 50 港币。
    税率类型
    选择固定税率或累进税率。
    阈值类型
    选择要应用于预扣税税率的阈值类型:
    • 单个
      :根据单个发票或付款计算预扣税。
    • 累计
      :根据累计发票或付款计算预扣税。
    • 以上都不是
      :计算没有阈值的预扣税。
      选择“净额”
      的税基类型时,可设置具有阈值的预扣税税率或创建多级预扣税税率。Workday 仅在交易达到阈值金额时计算预扣税额。
    累计时间表
    指定预扣税税率的会计时间表。
    包括正在进行的交易用以累计
    使用累计阈值计算预扣税税率时,取消选中此复选框可排除所有正在处理的发票。
  3. 指定生效日期
    。生效日期是发票或付款的初始日期,Workday 会应用该日期的关联税率百分比、阈值或累进税率阶梯。
  4. 指定税率百分比以计算预扣税。
  5. 指定预扣税税率的单个或累计阈值限额。
    • 交易阈值金额
      :当交易金额达到交易阈值时进行扣缴。
    • 阈值组合
      :在达到交易阈值“与”
      税率阈值时,或者在达到交易阈值“或”
      税率阈值时,计算预扣税税率。
    • 单个阈值设置的“税率阈值金额”
      :当金额(按税率计算)达到税率阈值时进行扣缴。
      当实现点为“付款”时,无法添加阈值金额。
    • 累计阈值设置的“税率阈值金额”
      :输入预扣税税率的阈值金额。
  6. 指定累进阶梯值和税率百分比,以计算预扣税。
根据税率配置预扣税码(按国家/地区)。