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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: ajustar impostos de período anterior (EUA)

Etapas: ajustar impostos de período anterior (EUA)

Você pode ajustar os impostos do período anterior adicionando, alterando ou excluindo retroativamente:
  • Autoridades fiscais estaduais do trabalhador ou do trabalhador principais.
  • Seleções fiscais de um trabalhador para seu trabalho principal e cidade de domicílio, condado, distrito escolar, estado de domicílio ou outro local.
  1. (Opcional) Crie um código de compensação de pagamento líquido a ser usado pela calculadora PPTA para o seu resultado de ajuste de imposto.
  2. Preencha o resultado do ajuste de imposto do período anterior que você criou.
O resultado do ajuste de imposto:
  • Não anula o resultado do pagamento original.
  • Atua como um resultado irmão e é tratado como uma atualização das autoridades fiscais dos resultados de pagamento originais para fins de limite de autoridade fiscal e saldo.
O resultado do ajuste de imposto usa todas as condições fiscais que estão em vigor para o período da folha de pagamento original do resultado da folha de pagamento concluído.
Quando você ajusta os impostos de período anterior em um resultado de pagamento, o Workday não divide o resultado do pagamento original em vários resultados do tipo bruto para líquido quando a data de vigência retroativa está no meio do período. Recalculamos todo o período para:
  • Autoridade fiscal do trabalho principal
  • Autoridade fiscal residencial principal
  • Seleção fiscal estadual de domicílio
Se você cria um resultado de ajuste de imposto para um período com vários resultados de GSN irmãos, o Workday cria resultados de ajuste de imposto para cada subperíodo.
A contabilização do resultado do ajuste de imposto é baseada na configuração do resultado original da folha de pagamento.
Recomendamos que você revise a contabilidade após usar a tarefa
Calculadora de ajuste de imposto de período anterior
para verificar se a contabilidade é válida de acordo com as regras de negócios.
Se um componente de pagamento está sendo resolvido em um ajuste de imposto não enviadas da PPTA, adicione o cálculo de valor da instância
Is Not Processing Tax Adjustment Result
à elegibilidade do trabalhador no componente de pagamento para ajudar a evitar que ele resolva nas ODAs de ajuste de imposto.
Entrada desses cenários, execute novamente a calculadora PPTA para verificar se você contabiliza os saldos de pagamento do pagamento manual:
Cenário
Solução
Um trabalhador tem:
  • Concluído no ciclo.
  • Pagamento manual em andamento.
Conclua ou cancele o resultado de pagamento incompleto existente antes de executar a calculadora PPTA.
Você cria:
  • Um pagamento adicional sob demanda em andamento usando a calculadora PPTA.
  • Um pagamento adicional sob demanda manualmente.
Recalcule o resultado do ajuste de imposto que você criou primeiro com a calculadora PPTA.
Se você precisar estornar um resultado de pagamento original que foi ajustado por um resultado de ajuste de imposto, você deve:
Essa ordem ajuda a evitar a declaração de salários e impostos que não tenham rendimentos ou deduções relacionados.