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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Personalizzare il processo aziendale di emissione ordini di acquisto in formato XML

Personalizzare il processo aziendale di emissione ordini di acquisto in formato XML

Il processo aziendale
Evento di emissione ordine di acquisto XML
invia ai fornitori gli ordini di acquisto approvati con opzione di emissione
XML
o
XML - Modalità automatica
. Uno step del processo aziendale può attivare un solo sistema di integrazione, e possono essere presenti più fornitori collegati a un catalogo esterno. Creare un processo di integrazione in background che abbina ogni singolo ordine di acquisto all'integrazione del fornitore appropriata.
Completare questa attività una sola volta, indipendentemente dal numero di fornitori con collegamento a catalogo esterno creati nel sistema. Per impostazione predefinita, il processo aziendale
Evento di emissione ordine di acquisto XML
include solo uno step di avvio.
  1. Creare un account
    Utente sistema di integrazione
    per la nuova integrazione:
    1. Accedere all'attività
      Create Integration System User
      .
    2. Specificare come nome utente
      POIssue
      .
  2. Creare il sistema di integrazione che inoltra gli ordini di acquisto:
    1. Accedere all'attività
      Create Integration System
      .
    2. In
      Nome sistema
      , specificare
      POIssue
      .
    3. Dall'elenco di valori
      New using Template
      selezionare
      Cloud Connect for Spend Management
      Procurement Punchout Purchase Order
      .
    4. Accettare i servizi di integrazione predefiniti.
    5. Come azione correlata per sistema di integrazione, selezionare
      Account Workday
      Modifica
      , quindi selezionare l'account ISU creato nello step 1.
  3. Aggiungere uno step di integrazione al processo aziendale:
    1. Modificare la definizione del processo aziendale
      Evento di emissione ordine di acquisto XML
      per la propria organizzazione.
    2. Fare clic su
      Configura step di integrazione
      .
  4. Immettere i valori per lo step di integrazione:
    1. Selezionare
      POIssue
      dall'elenco di valori
      Integrazione
      .
    2. Per il campo
      Ordine di acquisto
      , specificare come
      Tipo valore
      Determina valore durante l'esecuzione
      e come
      Valore
      Ordine di acquisto
      .
    3. Per il campo
      Supplier Integration System
      specificare il
      Tipo valore
      Determina valore durante l'esecuzione
      e il
      Valore
      Integration System for Supplier on Purchase Order.