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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Référence : sections de la console centrale de clôture et consolidation

Référence : sections de la console centrale de clôture et consolidation

Ce tableau présente l’information dans les sections de la console centrale
Clôture et consolidation
 :
Section
Description
Aperçu
Affiche ces vignettes par défaut :
  • Clôture en cours - Statut du groupe d'activité
    : affiche le statut de chaque groupe d'activité pour clôture de période pour une période de grand livre dont le statut
    est Clôture en cours
    .
  • Données de consolidation
    : affiche le statut des données récapitulatives de la balance de vérification.
  • Statut de période de grand livre
    : affiche un dénombrement par statut de période de grand livre.
Vous pouvez personnaliser ces vignettes pour afficher des enseignements en fonction de vos propres rapports matriciels personnalisés.
Données
Affiche la console centrale
Données de consolidation
.
Fermer des tâches
Affiche les tâches et rapports suivants :
  • Rapport sur les éliminations intersociétés non équilibrées
  • Créer une écriture
  • Planifier l'exécution d'affectations
  • Exécuter la réévaluation
  • Comptabilisation par mise en équivalence
  • Exécuter le calcul de participation ne donnant pas le contrôle
  • Exécuter des ensembles de certifications comptables
Clôture de période
Affiche les tâches et rapports suivants :
  • Mettre à jour en masse le statut de périodes de grand livre
  • Planifier une mise à jour en masse du statut de périodes de grand livre
  • Statut de clôture de périodes de grand livre - Période temporelle
  • Statut des écritures d’une période de grand livre
Rapports financiers
Affiche les rapports suivants par défaut :
  • Balance de vérification consolidée
  • État des résultats
  • Bilan consolidé
  • Bilan non consolidé
  • Balance de vérification - Composite
  • Rapprochement des résultats non distribués figurant dans le bilan
  • Rapprochement des résultats non distribués figurant dans l’état des résultats
Rapports de mise en équilibre
Affiche les rapports suivants par défaut :
  • Rapport sur les données intersociétés non équilibrées
  • Rapprochement des dettes et des créances intersociétés
  • Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires - Composite
  • Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs - Composite
Rapports
Affiche les rapports suivants par défaut :
  • Rechercher des écritures
  • Rechercher des lignes d’écriture
  • Définitions de certification comptable pour des comptes de bilan
  • Rapport de la progression de la certification du bilan
  • Rapprochement des écarts de conversion
  • Rapprochement des écarts de conversion par société
  • Rapport de réévaluation de montants en devise
Tableaux de bord
Par défaut, Workday affiche les tableaux de bord suivants :
  • Certification comptable
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion financière
  • Aperçu de la gestion financière
Règles et configuration
Permet d’accéder aux tâches de définition et de mise à jour pour les configurations de clôture et de consolidation. Vous pouvez configurer des paramètres pour :
  • Consolidations
  • Règles de conversion et taux de change
  • Saisie de données de consolidation
  • Affectations
  • Mise en correspondance de transactions
  • Certification comptable et rapprochement
Liens suggérés
Vous pouvez configurer ces liens dans la tâche
Mettre à jour des consoles centrales
.