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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Quellensteuerregeln für Länder konfigurieren

Quellensteuerregeln für Länder konfigurieren

  • Erstellen Sie Postengruppen für die Quellensteuer.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tax
    im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können Regeln für Workday erstellen, um Quellensteuer in Ausgaben- und Ertragstransaktionspositionen vorzugeben, die bestimmte Kriterien nach Land oder Region erfüllen. Diese Kriterien umfassen Attribute folgender Elemente:
  • Zahlungsempfänger oder Zahler in der Transaktion:
    Rolle
    Ausgabentransaktion
    Ertragstransaktion
    Zahlungsempfänger
    Lieferant in der Lieferantenrechnung
    Die bevorzugte Unternehmensadresse der Kundenrechnung
    Zahler
    Mit dem Unternehmen in der Lieferantenrechnung
    Kunde in der Kundenrechnung
  • Waren oder Services in Transaktionspositionen.
So vermeiden Sie widersprüchliche Regeln und stellen sicher, dass Workday die Regeln für alle steuerpflichtigen Dokumente konsistent anwendet:
  • Wählen Sie den Quellensteuerstatus für den Zahler oder Zahlungsempfänger in allen Regeln oder idealerweise für beide aus.
  • Wählen Sie optional einen Lieferant für Zahlungsempfänger oder ein Unternehmen für Zahlungsempfänger aus. wählen Sie nicht beide aus, da Workday nur eines dieser Kriterien evaluiert, je nachdem, ob es sich bei dem Dokument um eine Kunde oder eine Lieferantenrechnung handelt.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Quellensteuerregel für Land erstellen
    .
  2. Wählen Sie aus der Werteliste
    Ursprungsland
    das Versand-an-Land für die Lieferant oder Kundenrechnung.
    Wenn in der Rechnung kein Versand-an-Land angegeben ist, wählen Sie das Land der bevorzugten Adresse des Zahler.
  3. Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option Bezeichnung
    Lieferant für Zahlungsempfänger
    Workday verwendet den Lieferant des Zahlungsempfänger nur bei der Evaluierung von Regeln für Lieferant .
    Erstellen Sie keine Regeln, die sich nur durch den Lieferant des Zahlungsempfänger unterscheiden: Workday ignoriert dieses Feld in Kunde und evaluiert die Regeln als Duplikate, was zur inkonsistenten App der Quellensteuer führt.
    Die Werteliste enthält keine externen Mitarbeiter.
    Unternehmen für Zahlungsempfänger
    Workday verwendet das Unternehmen des Zahlungsempfänger nur bei der Evaluierung von Regeln für Kunde .
    Erstellen Sie keine Regeln, die sich nur durch das Unternehmen des Zahlungsempfänger unterscheiden: Workday ignoriert dieses Feld in Lieferant und evaluiert die Regeln als Duplikate, was zur inkonsistenten App der Quellensteuer führt.
    Das Unternehmen des Zahlungsempfänger bezieht sich ausschließlich auf das Unternehmen des Zahlungsempfänger in Kunde , nicht auf das Unternehmen in anderen Dokumenten, z. B. Lieferant .
    Die Werteliste enthält keine externen Mitarbeiter.
    Land für Zahlungsempfänger
    Workday verwendet:
    • Die bevorzugte Unternehmensadresse des Lieferanten - für Lieferantenrechnungen
    • Die bevorzugte Unternehmensadresse des Unternehmens - für Kundenrechnungen
    Quellensteuerstatus für Zahler
    Wählen Sie einen Steuerstatus für Workday , um einen Vergleich mit dem Quellensteuerstatus folgender Elemente durchzuführen:
    • Mit dem Quellensteuerstatus des Unternehmens - für Lieferantenrechnungen
    • Mit dem Quellensteuerstatus des Kunden - für Kundenrechnungen
    Quellensteuerstatus für Zahlungsempfänger
    Wählen Sie einen Steuerstatus für Workday , um einen Vergleich mit dem Quellensteuerstatus folgender Elemente durchzuführen:
    • Die bevorzugte Unternehmensadresse des Lieferanten - für Lieferantenrechnungen
    • Die bevorzugte Unternehmensadresse des Unternehmens - für Kundenrechnungen
  4. Fügen Sie Regelzeilen hinzu:
    Option Bezeichnung
    Region
    Sie können Regeln auf regionaler Ebene festlegen.
    Classification
    Sie können die Regel auf Transaktionspositionen mit Posten oder Kategorien beschränken, die entweder Waren oder Services sind.
    Standard für Steuercode
    Wählen Sie den Quellensteuer , der in Transaktionspositionen geladen werden soll.
    Steuerregel für Ausgabenposten
    Steuerregel für Ertragsposten
    Wenn Sie eine postenspezifische Quellensteuerregel wählen, evaluiert Workday die Posten in der Transaktion. Wenn die Posten der Quellensteuerregel auf Postenebene entsprechen, verwendet Workday den Quellensteuer aus dieser Regel anstelle des Standardsteuercodes.
    Ordnen Sie die Regelzeilen von den spezifischsten Anwendungsfällen oben bis zu den weniger spezifischsten Fällen unten an.
Sie sind ein multinationales Unternehmen mit zwei Unternehmen, die in zwei verschiedenen Ländern tätig sind:
  • Unternehmen A befindet sich in Land A und schließt häufig technische Services von Lieferanten in Land B ab.
  • Unternehmen B befindet sich in Land B und liefert häufig andere Services für Kunden in Land A.
Die Organisationen haben in Land A folgende Steuerstatus:
Organisation
Steuerstatus in Land A
Unternehmen A
company-tax-status-1
Unternehmen B
company-tax-status-2
Lieferant A
supplier-tax-status-1
Lieferant B
supplier-tax-status-2
Kunde A
customer-tax-status-1
Kunde B
customer-tax-status-2
Sie haben die folgenden Quellensteuer bereits für Posten konfiguriert:
Quellensteuerregel für Posten
Überlegungen
Technical-Services-WHT-20
Wendet einen Quellensteuer von 20 % für technische Services an.
Technical-Services-WHT-10
Wendet einen Quellensteuer von 10 % für technische Services an.
Other-Services-WHT-20
Wendet für andere Services einen Quellensteuer von 20 % an.
Other-Services-WHT-10
Wendet für andere Services einen Quellensteuer von 10 % an.
Für Lieferantenrechnung soll Workday Folgendes anwenden:
  • 20 % Quellensteuer für technische Services für Lieferanten mit dem Steuerstatus supplier-tax-status-1.
  • 10 % Quellensteuer für technische Services für Lieferant B.
Für Kundenrechnung soll Workday Folgendes anwenden:
  • 20 % Quellensteuer für andere Services für Kunden mit dem Steuerstatus Customer-Tax-Status-1.
  • 10 % Quellensteuer für andere Services für Kunden mit dem Steuerstatus Customer-Tax-Status-2, wenn sie Transaktionen mit Unternehmen B durchführen.
Sie konfigurieren die folgenden Quellensteuer für Land A als Quellland:
  • So geben Sie Quellensteuer in Lieferant ein:
    Abschnitt
    Option
    Ausgabenregel 1
    Ausgabenregel 2
    Header
    Lieferant für Zahlungsempfänger
    Supplier B
    Header
    Unternehmen für Zahlungsempfänger
    Header
    Quellensteuerstatus für Zahler
    company-tax-status-1
    company-tax-status-1
    Header
    Quellensteuerstatus für Zahlungsempfänger
    supplier-tax-status-1
    supplier-tax-status-2
    Regelzeile 1
    Steuerregel für Ausgabenposten
    Technical-Services-WHT-20
    Technical-Services-WHT-10
  • So geben Sie Quellensteuer in Kunde vor:
    Abschnitt
    Option
    Ertragsregel 1
    Ertragsregel 2
    Header
    Lieferant für Zahlungsempfänger
    Header
    Unternehmen für Zahlungsempfänger
    Unternehmen B
    Header
    Quellensteuerstatus für Zahler
    customer-tax-status-1
    customer-tax-status-2
    Header
    Quellensteuerstatus für Zahlungsempfänger
    company-tax-status-2
    company-tax-status-2
    Regelzeile 1
    Steuerregel für Ertragsposten
    Other-Services-WHT-20
    Other-Services-WHT-10