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Zuletzt aktualisiert: 2026-01-09
Jahresendsalden vortragen

Jahresendsalden vortragen

  • Erstellen Sie das nächste Hauptbuch-Jahr.
  • Sicherheit:
    Process: Close Year End
    im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Tragen Sie die Jahresendsalden in Konten vor, um Anfangssalden für das nächste Hauptbuch-Jahr zu erstellen.
Workday empfiehlt, dass Sie die Jahresendsalden immer zuerst für den primären Kalender und dann für den alternativen Geschäftskalender ausführen oder erneut ausführen müssen.
Sie können Salden so oft wie nötig vortragen, bevor Sie das aktuelle Jahr abschließen. Workday berücksichtigt Anfangssaldo und Aktivität für das Jahr, wenn Sie einen Bericht zu den Daten erstellen. Sie können Workday auch so konfigurieren, dass umgerechnete Anfangssalden nach dem Vortrag der Jahresendsalden vorgetragen werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Jahresendsaldo vortragen
    .
  2. Bei der Bearbeitung des Registers
    Kriterien
    ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wenn eine Unternehmen Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftskalendern enthält, müssen Sie den Prozess für jeden Geschäftskalender ausführen.
    Geschäftsjahr
    Bei mehreren Geschäftskalendern wählen Sie:
    • Standardgeschäftsjahr, um Jahresendsalden für den primären Kalender vorzutragen
    • Alternatives Geschäftsjahr, um Jahresendsalden für den alternativen Geschäftskalender vorzutragen.
    Beispiel: Wenn Unternehmen A einen Geschäftskalender von Januar bis Dezember nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Dezember-Periode aus. Wenn Unternehmen B einen alternativen Geschäftskalender (Juli bis Juni) nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Juni-Periode aus.
    Wenn Sie zum ersten Mal Jahresendsalden für ein alternatives Geschäftsjahr vortragen, müssen Sie alle Salden seit Beginn berücksichtigen. Beispiel: Wenn Sie seit 2006 mandantendefinierte Daten haben, müssen Sie Salden von 2006 an in das aktuelle Jahr vortragen.
    Wenn das Jahr, für das Sie Salden vortragen möchten, nicht verfügbar ist, müssen Sie alle zugehörigen Hauptbuch-Perioden abschließen.
    Journalquelle
    Wählen Sie die Buchungsquelle, der die Anfangssaldojournale zugewiesen werden sollen, die Sie erstellt haben.
    Beispiel: Sie können eine Jahresend-Journalquelle verwenden, die Journale ermittelt, die während der Jahresabschlussverarbeitung erstellt wurden.
    Option für Hauptbuch-Vortrag
    Wählen Sie für den Vortrag Folgendes aus:
    • Alle Hauptbücher: Wenn Sie die Jahresendsalden vortragen, trägt Workday die Salden automatisch sowohl in der primären als auch in der alternativen Hauptbuch-Währung vor. Sie müssen keine umgerechneten Vortragssalden ausführen, es sei denn, Sie haben eine Drittwährung, für die Sie Berichte erstellen müssen.
    • Nur alternatives Hauptbuch
    • Nur primäres Hauptbuch
    Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn Sie sowohl ein Unternehmen , das ein alternatives Hauptbuch ausführt, als auch ein Geschäftsjahr auswählen, das mit einer aktiven Periode für dieses alternative Hauptbuch übereinstimmt.
    Anfangssalden für nicht beherrschende Anteile vortragen
    Wählen Sie diese Option, um Journalpositionen für den nicht beherrschenden Anteil vorzutragen.
    Journalquelle für Anfangssaldojournal für nicht beherrschende Anteile
    Definieren Sie eine Journalquelle für die Anfangssalden des nicht beherrschenden Anteils. Wählen Sie diese Journalquelle, wenn Sie
    Anfangssalden für nicht beherrschende Anteile vortragen
    aktiviert haben.
    Bis einschließlich aktuelles Jahr vortragen
    Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Jahre gleichzeitig für alle Hauptbücher des gleichen Unternehmen vorzutragen, einschließlich alternative Hauptbücher, sofern vorhanden.
    Wenn Ihr Unternehmen ein alternatives Hauptbuch mit einem Geschäftsjahr hat, das vor dem ausgewählten Geschäftsjahr liegt, und Sie das Kontrollkästchen Vortrag in aktuelles Jahr aktivieren, zeigt Workday das Feld Option für Hauptbuch-Vortrag nicht an, trägt aber dennoch das relevante alternative Hauptbuch vor Hauptbücher bis zum aktuellen Jahr.
    Alle Buchcodes
    Leerer Buchcode
    Buchcode auswählen
    Workday verwendet den Buchcode, um Transaktionen, den Hauptbuch- Status"" und anstehende Transaktionen zu filtern.
    Aktualisierungen des Hauptbuch- Status gelten nur für Buchungsjournale und operative Transaktionen für die Buchcodes, die Sie wählen.
  3. (Optional) Bei der Bearbeitung des
    Registers Umgerechnete Anfangssalden
    vortragen sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch
    Listet Hauptbuch-Konten mit einem umgerechneten Anfangssaldo ab dem ersten Januar-Tag des Geschäftsjahres auf, das Sie gewählt haben.
    Umrechnungswährungen
    Zeigt Ihre konfigurierten Standardumrechnungswährungen an. Sie können Umrechnungswährungen hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie die Aufgabe abschließen, geschieht Folgendes:
  • Workday erstellt ein separates Ereignis für jedes Unternehmen.
  • Workday sendet Ihnen Meine Aufgaben-Benachrichtigungen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
  • Workday erstellt ein Anfangssaldojournal für das nächste Geschäftsjahr oder ersetzt die Anfangssalden für vorhandene Journale.
  • Gewinnrücklagen werden sowohl in der Transaktions- als auch in der Hauptbuch-Währung erstellt.
Workday trägt Kontosalden während der Verarbeitung automatisch in dasselbe Konto vor. Wenn Sie Jahresabschlussregeln konfigurieren, wendet Workday diese anstelle der Standardeinstellung an. Sie können Salden des Vorjahres in ein separates Konto verschieben und mit einem leeren Konto für das aktuelle Jahr beginnen.
Wenn Sie in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
zusätzliche Worktags hinzufügen, berücksichtigt Workday die zusätzlichen Worktags (bis zu 10) zusätzlich zu den primären und optionalen Worktags, wenn die Positionen für die Gewinn- und Verlustrechnung (einbehaltene Gewinne im laufenden Jahr) am Jahresende gruppiert werden Vortragsprozess.
Schließen Sie das Hauptbuch-Jahr ab.