Localizar a variação entre valores reais e dados de duas versões de plano diferentes
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Pergunta
Preciso criar um relatório que mostre Valores reais de janeiro a julho, Orçamento de agosto a outubro, Previsão de novembro e dezembro e um cálculo que considere Valores reais (janeiro a julho) - Orçamento (agosto a outubro) - Previsão (novembro e dezembro). Como posso fazer isso?
Resposta
Existem algumas opções diferentes que você pode considerar para fazer isso, conforme descrito abaixo:
- Crie o relatório usando três segmentos de coluna. No segmento 1, você tem a versão de valores reais e de janeiro a julho, no segmento 2, a versão de orçamento, de agosto a outubro, e no segmento 3, a versão de previsão, com novembro e dezembro. Com essa opção, um modelo precisaria ser adicionado ao relatório para calcular a variação. Isso ocorre porque atualmente não é possível calcular a variação entre diferentes segmentos com diferentes elementos de tempo.
- Crie uma nova versão que combine os dados de orçamento e previsão em uma única versão. Com essa opção, você cria uma nova versão que é uma cópia da versão Orçamento. Em seguida, você pode exportar os dados de novembro e dezembro da versão Previsão por meio da guia Exportar na área de Integração do aplicativo e, em seguida, importá-los para a versão Orçamento+Previsão recém-criada. Certifique-se de definir o início do plano da nova versão como agosto para que os valores reais sejam exibidos de janeiro a julho na nova versão. Com essa opção, você pode incluir apenas sua versão Orçamento + Previsão no relatório em um único segmento e, em seguida, adicionar um Cálculo para subtrair os meses de valores reais dos meses de orçamento/previsão.