配置国家/地区的交易税规则
- 创建增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST) 组。
- 创建交易税状态。
- (可选)创建税务规则例外组。
- 安全性:“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”域。
对于每个国家/地区及其区域,您可以指定默认税码和纳税适用性。Workday 会自动将此信息填充到符合规则条件的支出和收入交易行中。您还可以为增值税组或商品及服务税组以及例外组创建国家/地区的交易税规则。
- 访问“创建国家/地区的交易税规则”任务。
- 选择交易税规则适用的“国家/地区”。Workday 使用供应商或客户发票中的收件地址来确定适用于采购或收入交易的国家/地区规则。对于费用交易,Workday 使用费用行中的差旅目标国家/地区或员工个人资料中的差旅目标国家/地区首选项。当您选择的“国家/地区”与以下项匹配时,Workday 使用对应的交易税规则:
- (对于采购交易和收入交易)供应商或客户发票中的收件地址。
- (对于费用交易)费用行中的差旅目标国家/地区。
- (对于费用交易)员工个人资料中的差旅目标国家/地区首选项。
- 选择您要创建的交易税规则类型:
- 增值税组:选择此项,可为同一国家/地区内符合特殊合并增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST) 报税和豁免条件的公司创建规则。您可以将这些规则用于公司间直接交易。Workday 根据公司和该公司的附属公司是否属于同一个增值税或商品及服务税组来使用此规则。
- 例外组:选择此选项可为收件国家/地区不是相应纳税国家/地区的交易创建规则。
- 以上都不是:将此默认设置用于该国家/地区的标准税务规则。
- 完成此任务时,请参考以下信息:
选项 描述 公司您可以选择多个公司来创建能够处理可抵扣百分比情景的规则。交易税状态您可以根据所选国家/地区匹配公司、客户或供应商的交易税状态。 - 选择用于定义税务规则的国家/地区的区域,例如“州/省”、“地区”或“省”。定义费用条目的国家/地区规则时,请将国家/地区的区域和“邮政编码范围”留空。
- 完成此任务时,请参考以下信息:
选项 描述 邮政编码范围起始值要让 Workday 自动将税码填充到收件地址在该辖区内的所有交易,请将此选项留空。定义费用条目的国家/地区规则时,请将国家/地区的区域和“邮政编码范围”留空。邮政编码范围结束值要让 Workday 自动将税码填充到收件地址在该辖区内的所有交易,请将此选项留空。定义费用条目的国家/地区规则时,请将国家/地区的区域和“邮政编码范围”留空。分类选择“货物”或“服务”,以便 Workday 自动填充税务属性,并在支出或收入交易行中将条目或种类分类为货物或服务。默认纳税适用性选择此选项可让 Workday 自动将符合此规则行条件的纳税适用性填充到支出或收入交易行。默认税码选择此选项可让 Workday 自动将符合此规则行条件的税码填充到支出或收入交易行。默认纳税义务发生时间的日期类型选择要在支出交易行中填充的默认纳税义务时点日期类型。交易日期在支出交易行上无效。如果您选择交易日期,Workday 会改为填充发票/调整日期,或者,如果为公司启用了“付款中包含增值税”,则填充付款日期。如果您选择“货物/服务交付日期”,则 Workday 不会在使用 Web 服务创建的供应商发票上填充此日期。由于货物/服务交付日期 需要纳税时点日期,并且使用 Web 服务创建的发票可以自动获得批准,因此为防止创建错误数据,Workday 不会填充“货物/服务交付日期”。默认税额可抵扣性为“默认税码”中选定的税率选择税额可抵扣性。默认计税选项选择一个默认计税选项,供 Workday 在符合此规则条件的支出交易行上填充。支出条目的税务规则选择支出条目的税务规则,让 Workday 对交易中的条目进行评估。收入条目的税务规则选择收入条目的税务规则,让 Workday 对交易中的条目进行评估。
您可以配置交易税例外规则。