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최종 업데이트: 2023-06-23
개념: 자진신고

개념: 자진신고

자진신고를 사용하면 공급자 또는 수취인 금액에 세금이 부과되지 않았을 때 세금을 관할기관에 납부할 수 있습니다. 다음과 같은 송장 및 재무 거래에서 세금을 자진신고할 수 있습니다.
  • 공급자 송장
  • 특별 목적 지급
  • 구매카드 거래
  • PO
  • 변경 주문
PO 및 변경 주문에서 자진신고하는 세액은 추정치일 뿐입니다. 이 금액은 Workday에서 신고가능 금액에 포함되지 않습니다.

샘플 구성

사용 사례
고려사항
VAT 또는 GST를 자진신고합니다.
귀하의 아일랜드 회사가 아일랜드에서 VAT에 등록되지 않은 네덜란드 공급자로부터 상품을 구매하고 VAT를 부과하지 않습니다. 공급자 송장에서 아일랜드 VAT를 자진신고하여 아일랜드 국세청에 납부합니다.
다음을 설정할 수 있습니다.
  • VAT에 등록되지 않은 공급자의 거래세 상태를 배송 주소에서 설정
  • 다음과 같은 국가별 거래세 규정:
    • 공급자 상태에 대한 조건이 있음
    • 세금 옵션
      자진납부세액 계산
      으로 재정의
배송 위치에 대해 공급자가 세금을 부과하지 않는 지출 항목 또는 지출 카테고리가 있습니다.
귀하의 미국 회사가 다른 주에 있는 미국 공급자로부터 직원용 노트북을 구매합니다. 공급자가 배송 위치의 넥서스(Nexus)가 없어 노트북에 대해 판매세를 부과하지 않습니다. 공급자 송장에서 노트북에 대한 세금을 자진신고하고 과세기관에 납부합니다.
다음을 설정할 수 있습니다.
  • VAT에 등록되지 않은 공급자의 거래세 상태를 배송 주소에서 설정
  • 다음과 같은 국가별 거래세 규정:
    • 공급자 상태 및 자진신고하는 항목 또는 지출 카테고리에 대한 조건이 있음
    • 세금 옵션
      자진납부세액 계산
      으로 재정의
공급자에게 지급하는 세율과 과세기관에 납부하는 세율이 있는 세금 코드가 포함된 송장이 있습니다.
GST를 부과하지만 PST(주정부 판매세)를 부과하지는 않는 캐나다 공급자로부터 귀하의 캐나다 회사가 상품을 구매합니다. 귀사에서 다음과 같이 처리합니다.
  • 공급자에게 GST를 지급합니다.
  • PST를 자진신고하고 과세기관에 납부합니다.
세금 옵션
을 다음으로 재정의하는 거래세 규정을 설정할 수 있습니다.
  • 자진신고하는 세율에 대한
    자진납부세액 계산
  • 공급자에게 지급하는 세율에 대한
    공급자 부담세액 계산
그런 다음, 거래의 세금 코드를 선택하면 다음과 같이 처리됩니다.
  • 세금 코드에 포함된 세율별로, 구성한 세금 옵션이 세금 옵션에 자동입력됩니다.
  • 세금 코드에 포함된 각 세율의 세금 옵션을 변경할 수 있습니다.