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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : taxe autoliquidée

Concept : taxe autoliquidée

La taxe autoliquidée vous permet de payer la taxe aux administrations chaque fois qu'un fournisseur ou un bénéficiaire ne vous facture pas de taxe. Vous pouvez autoliquider la taxe sur les factures et transactions financières suivantes :
  • Factures fournisseurs.
  • Paiements ad hoc.
  • Transactions par carte d'achat.
  • Bons de commande.
  • Changements de commande.
Les montants des taxes que vous autoliquidez sur les bons de commande et les changements de commande ne sont que des estimations. Workday n'inclut pas ces montants dans vos montants à déclarer.

Exemples de configuration

Cas d'utilisation
Exemple
Éléments à prendre en compte
Vous autoliquidez la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les produits et services (TPS).
Votre unité légale irlandaise achète des biens à un fournisseur néerlandais qui n'est pas inscrit au registre de la TVA en Irlande et qui ne vous facture donc pas de TVA. Vous autoliquidez la TVA irlandaise sur la facture fournisseur et la payez à l'administration fiscale irlandaise (Revenue Commissioners).
Vous pouvez définir :
  • Un statut de la taxe sur les transactions pour les fournisseurs qui ne sont pas inscrits au registre de la TVA à vos adresses d'expédition.
  • Des règles de taxe sur les transactions par pays :
    • Assorties d'une condition concernant le statut du fournisseur.
    • Qui remplacent l'
      Option de taxe
      par
      Calculer la taxe autoliquidée
      .
Vous avez des éléments ou des catégories de dépense pour lesquels le fournisseur ne facture pas la taxe pour vos sites d'expédition.
Votre unité légale américaine achète des ordinateurs portables pour ses salariés auprès d'un fournisseur basé dans un autre état américain. L'état du fournisseur n'ayant aucun lien étroit (nexus) avec l'état du site d'expédition, il ne vous facture pas la taxe sur CA pour les ordinateurs portables. Vous autoliquidez la taxe pour les ordinateurs portables sur la facture fournisseur et payez l'administration fiscale.
Vous pouvez définir :
  • Un statut de la taxe sur les transactions pour les fournisseurs qui ne sont pas inscrits au registre de la TVA à vos adresses d'expédition.
  • Des règles de taxe sur les transactions par pays :
    • Assorties de conditions concernant le statut du fournisseur et sur les éléments ou catégories de dépense que vous autoliquidez.
    • Qui remplacent l'
      Option de taxe
      par
      Calculer la taxe autoliquidée
      .
Vous avez des factures avec des codes de taxe pour lesquels un taux de taxe est dû au fournisseur et un autre à l'administration fiscale.
Votre unité légale canadienne achète des biens à un fournisseur canadien qui facture la taxe sur les produits et services (TPS), mais pas la taxe de vente provinciale (TVP). Vous :
  • Payez la TPS au fournisseur.
  • Autoliquidez la TVP et la payez à l'administration fiscale.
Vous pouvez définir des règles de taxe sur les transactions qui remplacent l'
Option de taxe
par :
  • Calculer la taxe autoliquidée
    pour le taux de taxe que vous autoliquidez.
  • Calculer la taxe à payer au fournisseur
    pour le taux de taxe que vous versez au fournisseur.
Ensuite, lorsque vous sélectionnez un code de taxe sur une transaction :
  • Workday renseigne l'option de taxe pour chaque taux de taxe inclus dans le code de taxe avec l'option de taxe que vous avez configurée.
  • Vous pouvez modifier l'option de taxe pour chaque taux de taxe inclus dans le code de taxe.