Passer au contenu principal
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Définir les impôts du travailleur (AUS)

Définir les impôts du travailleur (AUS)

Obtenez les détails d’un travailleur à partir de son :
  • Le formulaire de déclaration des numéros de fichier fiscal (N3092).
  • Formulaire de remise des diplômes en ligne.
  • Formulaire supplémentaire de choix standard.
  • Les autres documents fiscaux de l’employé.
  • (Facultatif) Formulaire de déclaration de retenue (N3093).
Entrez ces détails sur les taxes pour un travailleur afin d’activer le calcul de la retenue régulière associée au paiement au fur et à mesure.
  • Numéro de fichier fiscal.
  • Statut de résidence.
  • Seuil d’exonération de taxe/impôt.
  • Prêts de soutien aux études et à la formation (STSL).
  1. Accédez à la tâche
    Ajouter des détails sur les taxes et l’impôt australiens sur le travailleur
    et sélectionnez le travailleur pour lequel vous souhaitez ajouter des détails.
  2. Entrez les
    détails de la déclaration fiscale
    . Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d’effet
    Entrez la date à laquelle la déclaration fiscale doit prendre effet.
    Type de déclaration
    Sélectionnez le type de déclaration soumise par le travailleur :
    • TFN.
    • Retenues.
    Si le travailleur n’a pas fourni de déclaration, assurez-vous qu’il a fourni un motif d’exonération demandée.
    TFN fourni
    Cochez cette case si le travailleur a fourni son numéro de fichier fiscal.
    Si le travailleur a fourni un TPN et que vous ne cochez pas cette case, Workday calcule sa taxe comme s’il n’avait fourni aucun détail sur les taxes.
    Exonération réclamée
    Sélectionnez la raison pour laquelle le travailleur est exonéré de fournir son numéro de fichier fiscal.
    Base de paiement
    Sélectionnez la base pour laquelle vous emploiez le travailleur.
    Résidence aux fins de l'impôt
    Sélectionnez la résidence fiscale du travailleur.
    Pays d'origine
    Sélectionnez le pays d’origine du travailleur si ce dernier est un créateur de jours fériés.
    Seuil d'exonération de taxe/impôt
    Cochez cette case si le travailleur a réclamé le Seuil d’exonération de taxe/impôt.
    Dettes de prêts étudiants et de soutien à la formation
    Cochez cette case si le travailleur a une dette STSL.
    Date de signature du travailleur
    Entrez la date à laquelle le travailleur a signé la déclaration.
  3. Entrez les détails
    de Variations de prélèvement d’assurance maladie (Medicare)
    . Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants : 
    Option Description
    Date d’effet
    Entrez la date à laquelle la variation de prélèvement d'assurance maladie (Medicare) doit prendre effet.
    Inactif
    Sélectionnez cette option si la variante est inactive.
    % de retenues supplémentaires sur le prélèvement d'assurance maladie (Medicare) supplémentaire
    Sélectionnez le palier d’exonération de retenue pour le travailleur.
    Exonération de prélèvement Medicare
    Sélectionnez le type d’exonération dont dispose le travailleur :
    • Complet
    • Semestre
    Réduction de prélèvement Medicare
    Sélectionnez cette option si le travailleur est admissible à une réduction du prélèvement d’assurance maladie (Medicare).
    Conjoint
    Sélectionnez cette option si le travailleur a un conjoint.
    Revenu hebdomadaire combiné inférieur à la limite
    Sélectionnez cette option si le revenu hebdomadaire du travailleur et de son conjoint est inférieur au seuil d’admissibilité à une exonération.
    Nombre d'enfants à charge
    Entrez le nombre d’enfants à charge que le travailleur a.
    Date de signature du travailleur
    Entrez la date à laquelle le travailleur a signé la déclaration.
  4. Entrez les détails
    des variations à la hausse PAYG
    . Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d’effet
    Entrez la date à laquelle la variation de prélèvement d'assurance maladie (Medicare) doit prendre effet.
    Inactif
    Sélectionnez cette option si la variante est inactive.
    Retenue PAYG supplémentaire par paie
    Entrez le montant du PAYG supplémentaire à retenir.
    Date de signature du travailleur
    Entrez la date à laquelle le travailleur a signé la déclaration.
  5. Entrez
    les détails de la variation de retenue PAYG émise par ATO
    , parfois appelée variation à la baisse. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d’effet
    Entrez la date à laquelle la variante de PAYG délivrée par ATO doit prendre effet.
    Date de fin
    Entrez la date à laquelle la variante PAYG émise par ATO doit cesser de prendre effet.
    Taux PAYG délivré (%)
    Entrez le taux PAYG pour les salaires et les salaires du travailleur, délivré par l’Australian Taxation Office (ATO).
    Si vous laissez ce champ en blanc, Workday utilisera un taux de retenue PAYG de 0 % pour le travailleur. Pour retirer une variante PAYG, retirez la rangée de la grille.
    Date de réception
    Entrez la date à laquelle vous avez reçu la variation de retenue PAYG de l’ATO.