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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Transaktionssteuerregeln für Länder konfigurieren

Transaktionssteuerregeln für Länder konfigurieren

  • Erstellen Sie MwSt-Gruppen (für die Mehrwertsteuer) oder GST-Gruppen (für die Goods and Services Tax).
  • Erstellen Sie Statusangaben für die Transaktionssteuer.
  • (Optional) Erstellen Sie Ausnahmengruppen für Steuerregeln.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tax
    im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können für jedes Land und seine Regionen den Standardsteuercode und die Steueranwendbarkeit angeben. Workday überträgt diese Informationen automatisch in die Ausgaben- und Ertragstransaktionspositionen, die den Regelkriterien entsprechen. Sie können auch Transaktionssteuerregeln für Länder für MwSt- oder GST-Gruppen und Ausnahmegruppen erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionssteuerregel für Land erstellen
    .
  2. Wählen Sie das
    Land
    , für das die Transaktionssteuerregel gilt.
    Workday ermittelt die Länderregel, die für eine Einkaufs- oder Ertragstransaktion gilt, anhand der Versand-an-Adresse in der Lieferanten- oder Kundenrechnung. Bei Spesentransaktionen verwendet Workday das Reiseland in der Spesenposition oder die Präferenz für das Reiseland im Mitarbeiterprofil.
    Workday verwendet die Transaktionssteuerregel, wenn das von Ihnen ausgewählte
    Land
    übereinstimmt:
    • Mit der Versand-an-Adresse in der Lieferanten- oder Kundenrechnung der Einkaufs- und Ertragstransaktion
    • Mit dem Reiseland in der Spesenposition der Spesentransaktion
    • Mit der Präferenz für das Reiseland im Mitarbeiterprofil der Spesentransaktion
  3. Wählen Sie die Art der Transaktionssteuerregel aus, die Sie erstellen möchten:
    • MwSt-Gruppe
      : Wählen Sie diese Option, um eine Regel für Unternehmen im selben Land zu erstellen, die für spezielle konsolidierte MwSt- oder GST-Anmeldungen und -Steuerbefreiungen in Frage kommen. Sie können diese Regeln für Direkt-Intercompany-Transaktionen verwenden. Workday verwendet diese Regel basierend darauf, ob sich das Unternehmen und das Intercompany-Unternehmen in derselben MwSt- oder GST-Gruppe befinden.
    • Ausnahmengruppe
      : Wählen Sie diese Option, um Regeln für Transaktionen zu erstellen, bei denen das Versand-an-Land nicht das korrekte Land der Besteuerung ist.
    • Keine der Optionen
      : Verwenden Sie diese Vorgabe für Standardsteuerregeln für Länder.
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Sie können mehrere Unternehmen auswählen, um eine Regel zu erstellen, die Szenarien mit Prozentsätzen der Erstattungsfähigkeit berücksichtigt.
    Transaktionssteuerstatus
    Sie können Transaktionssteuerstatus für Unternehmen, Kunden oder Lieferanten basierend auf dem Land abgleichen.
  5. Wählen Sie die Region eines Landes aus, z. B.
    Bundesland
    ,
    Territorium
    oder
    Provinz
    , um eine Steuerregel zu definieren.
    Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und den
    Postleitzahlenbereich
    leer.
  6. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Postleitzahlenbereich von
    Damit Workday automatisch den Steuercode für alle Transaktionen vorgibt, deren Versand-an-Adresse sich innerhalb dieses Steuergebiets befindet, lassen Sie diese Option leer.
    Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und den
    Postleitzahlenbereich
    leer.
    Postleitzahlenbereich bis
    Damit Workday automatisch den Steuercode für alle Transaktionen vorgibt, deren Versand-an-Adresse sich innerhalb dieses Steuergebiets befindet, lassen Sie diese Option leer.
    Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und den
    Postleitzahlenbereich
    leer.
    Klassifizierung
    Wählen Sie
    Waren
    oder
    Services
    aus, damit Workday die Steuerattribute automatisch ausfüllt, wobei die Positionen oder Kategorien entweder als Waren oder Services in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen klassifiziert werden.
    Standard für Steueranwendbarkeit
    Wählen Sie diese Option, damit Workday die Steueranwendbarkeit automatisch in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regelzeile entsprechen.
    Standard für Steuercode
    Wählen Sie diese Option, damit Workday den Steuercode automatisch in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regelzeile entsprechen.
    Standardart des Steuererfassungsdatums
    Wählen Sie die Standardart des Steuererfassungsdatums, die in Ausgabentransaktionspositionen geladen werden soll.
    Das Transaktionsdatum
    in Ausgabentransaktionspositionen ist ungültig. Wenn Sie
    Transaktionsdatum ()
    auswählen, lädt Workday stattdessen das
    Rechnungs-/Anpassungsdatum
    bzw. das
    Zahlungsdatum ()
    , wenn für das Unternehmen MwSt auf Zahlung aktiviert ist.
    Wenn Sie
    Waren-/Servicelieferungsdatum
    auswählen, lädt Workday dieses Datum nicht in Lieferantenrechnungen, die mit Webservices erstellt wurden. Da für
    das Waren-/Servicelieferungsdatum
    ein Steuererfassungsdatum erforderlich ist und mit Webservices erstellte Rechnungen automatisch genehmigt werden können, füllt Workday das
    Waren-/Servicelieferungsdatum
    nicht aus, um die Erstellung fehlerhafter Daten zu verhindern.
    Standard für Steuererstattungsfähigkeit
    Wählen Sie die Steuererstattungsfähigkeit für die Steuersätze, die Sie in
    Standard für Steuercode
    ausgewählt haben.
    Standard für Steueroption
    Wählen Sie die Standardsteueroption, die Workday in Ausgabentransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regel entsprechen.
    Steuerregel für Ausgabenposten
    Wählen Sie eine Steuerregel für Ausgabenposten, damit Workday die Posten in der Transaktion evaluiert.
    Steuerregel für Ertragsposten
    Wählen Sie eine Steuerregel für Ertragsposten, damit Workday die Posten in der Transaktion auswertet.
Sie können Ausnahmen für Transaktionssteuerregeln konfigurieren.