Transaktionssteuerregeln für Länder konfigurieren
- Erstellen Sie MwSt-Gruppen (für die Mehrwertsteuer) oder GST-Gruppen (für die Goods and Services Tax).
- Erstellen Sie Statusangaben für die Transaktionssteuer.
- (Optional) Erstellen Sie Ausnahmengruppen für Steuerregeln.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Taxim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können für jedes Land und seine Regionen den Standardsteuercode und die Steueranwendbarkeit angeben. Workday überträgt diese Informationen automatisch in die Ausgaben- und Ertragstransaktionspositionen, die den Regelkriterien entsprechen. Sie können auch Transaktionssteuerregeln für Länder für MwSt- oder GST-Gruppen und Ausnahmegruppen erstellen.
- Öffnen Sie die AufgabeTransaktionssteuerregel für Land erstellen.
- Wählen Sie dasLand, für das die Transaktionssteuerregel gilt.Workday ermittelt die Länderregel, die für eine Einkaufs- oder Ertragstransaktion gilt, anhand der Versand-an-Adresse in der Lieferanten- oder Kundenrechnung. Bei Spesentransaktionen verwendet Workday das Reiseland in der Spesenposition oder die Präferenz für das Reiseland im Mitarbeiterprofil.Workday verwendet die Transaktionssteuerregel, wenn das von Ihnen ausgewählteLandübereinstimmt:
- Mit der Versand-an-Adresse in der Lieferanten- oder Kundenrechnung der Einkaufs- und Ertragstransaktion
- Mit dem Reiseland in der Spesenposition der Spesentransaktion
- Mit der Präferenz für das Reiseland im Mitarbeiterprofil der Spesentransaktion
- Wählen Sie die Art der Transaktionssteuerregel aus, die Sie erstellen möchten:
- MwSt-Gruppe: Wählen Sie diese Option, um eine Regel für Unternehmen im selben Land zu erstellen, die für spezielle konsolidierte MwSt- oder GST-Anmeldungen und -Steuerbefreiungen in Frage kommen. Sie können diese Regeln für Direkt-Intercompany-Transaktionen verwenden. Workday verwendet diese Regel basierend darauf, ob sich das Unternehmen und das Intercompany-Unternehmen in derselben MwSt- oder GST-Gruppe befinden.
- Ausnahmengruppe: Wählen Sie diese Option, um Regeln für Transaktionen zu erstellen, bei denen das Versand-an-Land nicht das korrekte Land der Besteuerung ist.
- Keine der Optionen: Verwenden Sie diese Vorgabe für Standardsteuerregeln für Länder.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenSie können mehrere Unternehmen auswählen, um eine Regel zu erstellen, die Szenarien mit Prozentsätzen der Erstattungsfähigkeit berücksichtigt.TransaktionssteuerstatusSie können Transaktionssteuerstatus für Unternehmen, Kunden oder Lieferanten basierend auf dem Land abgleichen. - Wählen Sie die Region eines Landes aus, z. B.Bundesland,TerritoriumoderProvinz, um eine Steuerregel zu definieren.Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und denPostleitzahlenbereichleer.
- Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Postleitzahlenbereich vonDamit Workday automatisch den Steuercode für alle Transaktionen vorgibt, deren Versand-an-Adresse sich innerhalb dieses Steuergebiets befindet, lassen Sie diese Option leer.Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und denPostleitzahlenbereichleer.Postleitzahlenbereich bisDamit Workday automatisch den Steuercode für alle Transaktionen vorgibt, deren Versand-an-Adresse sich innerhalb dieses Steuergebiets befindet, lassen Sie diese Option leer.Wenn Sie Länderregeln für Spesenposten definieren, lassen Sie die Länderregion und denPostleitzahlenbereichleer.KlassifizierungWählen SieWarenoderServicesaus, damit Workday die Steuerattribute automatisch ausfüllt, wobei die Positionen oder Kategorien entweder als Waren oder Services in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen klassifiziert werden.Standard für SteueranwendbarkeitWählen Sie diese Option, damit Workday die Steueranwendbarkeit automatisch in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regelzeile entsprechen.Standard für SteuercodeWählen Sie diese Option, damit Workday den Steuercode automatisch in den Ausgaben- oder Ertragstransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regelzeile entsprechen.Standardart des SteuererfassungsdatumsWählen Sie die Standardart des Steuererfassungsdatums, die in Ausgabentransaktionspositionen geladen werden soll.Das Transaktionsdatumin Ausgabentransaktionspositionen ist ungültig. Wenn SieTransaktionsdatum ()auswählen, lädt Workday stattdessen dasRechnungs-/Anpassungsdatumbzw. dasZahlungsdatum (), wenn für das Unternehmen MwSt auf Zahlung aktiviert ist.Wenn SieWaren-/Servicelieferungsdatumauswählen, lädt Workday dieses Datum nicht in Lieferantenrechnungen, die mit Webservices erstellt wurden. Da fürdas Waren-/Servicelieferungsdatumein Steuererfassungsdatum erforderlich ist und mit Webservices erstellte Rechnungen automatisch genehmigt werden können, füllt Workday dasWaren-/Servicelieferungsdatumnicht aus, um die Erstellung fehlerhafter Daten zu verhindern.Standard für SteuererstattungsfähigkeitWählen Sie die Steuererstattungsfähigkeit für die Steuersätze, die Sie inStandard für Steuercodeausgewählt haben.Standard für SteueroptionWählen Sie die Standardsteueroption, die Workday in Ausgabentransaktionspositionen vorgibt, die den Kriterien dieser Regel entsprechen.Steuerregel für AusgabenpostenWählen Sie eine Steuerregel für Ausgabenposten, damit Workday die Posten in der Transaktion evaluiert.Steuerregel für ErtragspostenWählen Sie eine Steuerregel für Ertragsposten, damit Workday die Posten in der Transaktion auswertet.
Sie können Ausnahmen für Transaktionssteuerregeln konfigurieren.