Beispiel: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementiert werden.
Sie sind der Zuwendungsvertragsspezialist für eine Zuwendung, bei der der Zuwendungssponsor es Ihnen nicht zulässt, Spesen der Ausgabenkategorie „
Enterprise
“ als Fördermittel zu berechnen. Um diese Ausgabenbeschränkung zu implementieren, möchten Sie Folgendes tun:
- Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung schließt die Ausgabenkategorie „Enterprise“ aus.
- Fügen Sie die Ausgabenbeschränkung zur Zuwendungsposition hinzu, die dem Fördermittel zugeordnet ist.
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um in jeder Ausgabentransaktionsart nach der beschränkten Ausgabenkategorie zu suchen.
- Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung für Sie lassen Ausgaben in der Ausgabenkategorie „Enterprise“ nicht zu:
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Spend Restriction.Sicherheit:
- Domänen Set Up: FundundSet Up: Fund Accountingim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Domäne Set Up: Grants Managementim funktionalen Bereich „Grants Management“.
- Domäne Set Up: Spend Restrictionsim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Geben Sie folgende Werte ein:Name der AusgabenbeschränkungNicht zulässig – BewirtungEingabeartUnzulässige KostenBeschränkt durchSpend Category and Pay Component GroupAusgabenkategorienBewirtung
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Weisen Sie die Ausgabenbeschränkung der Zuwendungsposition zu, die dem Fördermittel zugeordnet ist:
- Öffnen Sie die Aufgabe, um die Zuwendung zu erstellen oder zu aktualisieren.
- Auf dem RegisterZuwendungspositionen: wählen SieNicht zulässig - Bewirtungim FeldAusgabenbeschränkungin der Zuwendungsposition, die dem Fördermittel zugeordnet ist, für das Sie Ausgaben beschränken möchten.
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um Ihre Ausgabentransaktionsarten auf die Ausgabenbeschränkung zu prüfen. Beispiel für Spesenabrechnungen:
- Öffnen Sie dieAufgabe Benutzerdefinierte Validierungen verwalten-Bericht.Sicherheit: DomäneSet Up: Custom Validationsin den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.
- Wählen Sie im linken BereichSpesenabrechnung.
- Klicken Sie im rechten Bereich aufNeue Validierungfürkritischen Fehler.
- In derBeschreibunggeben Sie Folgendes ein:Unzulässige Ausgaben in beschränkten Ausgabenkategorienund Erstellen Sie diese Zeilen im GridRegelbedingungen:und/oder*Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel*Relationaler OperatorVergleichsartVergleichswertund/oderFördermittelist nicht leerdem in diesem Filter angegebenen WertUndZulässige Ausgaben für FördermittelGleichdem in diesem Filter angegebenen WertAktivieren Kontrollkästchen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jede Art von Transaktion, auf die Sie die Ausgabenbeschränkung anwenden möchten.
Beim Erstellen einer Spesenabrechnung geschieht Folgendes:
- Die Ausgabenkategorie„Entertainment“ mit Fördermittel-Worktag, zeigt Workday eine Validierung mit kritischem Fehler an.
- Andere Ausgabenkategorien mit Fördermittel-Worktag Workday aktiviert Sie können die Spesenabrechnung übermitteln.