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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
서로 다른 두 계획 버전의 실제값과 데이터 간 차이 찾기

서로 다른 두 계획 버전의 실제값과 데이터 간 차이 찾기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

1월~7월의 실제값, 8월~10월의 예산, 11월 및 12월의 예측을 표시하는 리포트와 Actuals(1월~7월) - Budget(8월~10월) - Forecast(11월&12월)를 사용하는 계산을 생성하는 리포트를 생성해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

이를 위해 다음과 같은 몇 가지 옵션을 고려할 수 있습니다.
  1. 3개의 열 세그먼트를 사용하여 리포트를 생성합니다. 세그먼트 1에는 실제값 버전이 있고 1월부터 7월까지는, 세그먼트 2에는 8월부터 10월까지의 예산 버전이 있고, 세그먼트 3에는 11월과 12월까지의 예측 버전이 있습니다. 이 옵션을 사용하면 차이를 계산하기 위해 리포트에 템플릿을 추가해야 합니다. 이는 현재는 시간 요소가 서로 다른 여러 세그먼트 간의 차이를 계산할 수 없기 때문입니다.
  2. 예산 및 예측 데이터를 하나의 버전으로 결합하는 신규 버전을 생성합니다. 이 옵션을 사용하면 예산 버전의 복사본인 신규 버전을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 어플리케이션의 통합 영역에 있는 내보내기 탭을 통해 예측 버전에서 11월 및 12월 데이터를 내보낸 다음 새로 생성된 예산+예산 버전으로 가져옵니다. 신규 버전에서 1월부터 7월까지의 실제값이 표시되도록 신규 버전의 계획 시작을 8월로 설정해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 단일 세그먼트 내의 리포트에 예산+예측 버전만 포함한 다음 계산을 추가하여 예산/예측 월에서 실제값 월을 뺄 수 있습니다.